公司管理制度制定办法(0703)由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“如何制定公司管理制度”。
公司管理制度制定办法
公司的管理制度应该公司职能单位/部门(人力资源部/质量管理部/市场部等/行政部/董事长办公室)组织各单位/部门编写,制度格式可以用制度文本模板作为参考,关键要了解公司目前是怎样操作的,以目前的情况下再改进一些。作制度的流程如下:
1)首先编写制度的目录(选择最重要的内容)
2)从设置样板作为格式要求,发放到各单位/部门编写
3)职能单位/部门审核修改后,送相关单位/部门征求意见并会签;
4)按各相关单位/部门的意见再修改,并报总经理批准。
一、编制管理制度原则
服从于组织结构和规模的原则、简明化原则、系统化原则、锁链化原则、一般和特殊相结合原则。
二、编制管理制度要点
编制管理制度以做事为主线,以各单位/部门、科室、班组、员工为点,以岗位责任制(包含岗位工作指引)、标准作业书、操作规程、技术标准和管理办法等为枝干构成一个平面,结合各单位/部门和总则构成立体化的篇章。要站在公司和单位/部门的角度来看问题,注意把握以下几点:
表——要弄清公司总经理和单位/单位/部门负责人每天、每月、每年应看的表,例如成本、发货量、现金流、进度、费用等;要弄清公司各岗位每天、每月、每年应填、应报的表;要弄清公司各控制点每天、每月、每年应填、应报的的表。
会——要弄清公司总经理和单位/单位/部门负责人每天、每月、每年应开的会,例如公司月度经营检讨会、公司(半)月采购中心会议、(半)年公司员工大会、周产供销协调会、月市场分析会等。
权——要设定人权、财权、物权、事权的管理权限,编制核准权限表。
计划和预算——公司的一切工作必须围绕着公司的年度策略、计划和预算来展开,制度的编制要为完成公司的年度策略、计划和预算服务,要弄清公司各单位/部门每天、每月、每年有哪些计划,如何执行和追踪。
以下是制度管理与制度的格式参考:
制度颁布管理办法
1.目的为了使公司管理进步上台阶,各类管理制度流程形成规范化、统一化、标准化、流程化,特编制本管理办法来规定公司管理制度与流程、标准的拟定、审核与发布的方法。
2.适用范围
2.1公司的各种管理制度,包括管理制度、管理规定、管理办法、管理条例等。
2.2一体化管理体系类的管理制度与标准按质量体系“文件控制管理程序”执行文件的拟订、审批、编号、颁发与归档,可适当参考本管理办法。
3.管理职责
3.1体系建设办公室职责
1)归口管理制度流程的颁布,负责对制度流程进行统一的审核管理;
2)组织各业务单位/部门对制度流程的拟订,负责对内容及格式的审核、文件编号管理,报送相关领导审批,在公司OA办公系统制度标签栏上挂阅读版本供各单位/部门员工查询使用,并负责在公司公告栏上发“制度已颁发通知”。
3.2 各单位/部门职责:负责制度的拟订与初审,送各相关单位/部门会签后,报总经理审核。
4.管理规定
4.1制度流程的拟订
4.1.1各单位/部门指定相应职能人员作为制度流程编写人。
4.1.2各制度流程编写人要按“制度流程格式”要求来拟订制度流程,所有制度流程要求编制规范的流程图及与之配套的工作标准。
4.2制度流程的审核、批准程序
4.2.1总经理批准的制度是涉及到公司整体层面的重要管理制度(例:审计制度、薪酬制度、绩效管理制度、业务审批流程等),按以下程序执行审批:
相关业务单位/部门拟订→填写《管理制度会签、审批表》→拟文单位/部门主管领导审核→办公室审核→常务副总经理审核→总经理批准
4.2.2 常务副总经理批准的管理制度是涉及到运作层面、业务层面,非总经理批准的制度全由常务副总批准,按以下程序执行审批:
相关的业务单位/部门拟订→填写《管理制度会签、审批表》→拟文单位/部门主管领导审核→办公室审核→各单位/部门会签→副总经理审批
4.3制度流程的编号
制度流程由办公室按以下规定负责编号:
1)按层级或职能用两个汉字分类,如 “公司”、“销售”、“人资”、“财务”、“行政”、“制造”等;
2)在汉字后面用大写字母表示文件类别,“ZD”表示制度、规定、办法等,“LC” 表示流程图;
3)在字母后面用短横线“-”连接文件编码序号,文件编码序号由三位数字组成,用半角字符输入。
例:运营ZD-001;行政LC-001
4.4由办公室负责制度的颁发与归档工作,执行以下程序:
①对电子版本与签名纸质板校对审核→
②输入文件编号、各签名人的姓名→
③在公司平台的“规章制度”栏中颁发制度流程;→
④在公司OA办公系统上发放“制度颁发通知”→
⑤对制度流程的文件的原件进行归档管理。
4.6制度流程编审管理要求
4.6.1制度流程拟订必须以管理规范化为原则,从实际情况出发,具有可操作性。
4.6.2制度流程报审批时一定要填写《管理文件发布申请审批表》。
4.6.3各单位/部门内部的管理制度可由各单位/部门自行编写拟订,但需送总裁办审核、统一编号,由总监批准办公室审核时须注意单位/部门制度不得与公司制度有冲突或违背。审批完的制度须送总裁办统一归档备案。
4.6.4业务操作类的制度流程拟订、审核后一定要与文件涉及到的相关单位/部门商讨会
签,获得认可。
4.6.5在执行制度流程过程中,各相关单位/部门应根据实际情况不定期进行完善和补充,修改后的制度须重新报审批才生效。
4.6.6制度流程的保密
4.6.6.1制度流程属公司一般机密,相关制度流程编写人、审核人、文件管理员要对公司机密负责,不得向其它人提供电子版本及纸质版复印件。
4.6.6.2在公司平台上颁发的制度流程,信息管理员与电子文件颁发人员须确保文件为只读版本。
5.考核要求
5.1办公室负责对本管理办法的执行情况进行检查考核;
5.2各单位/部门必须严格执行本管理办法。凡不按以上流程操作、擅自发布制度追究违规单位/部门负责人的责任。
山东东宏管业有限公司体系建设办公室
2012年7月4日