财务报销制度细则_财务报销管理制度

章程规章制度 时间:2020-02-28 13:23:52 收藏本文下载本文
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报销制度细则

总则:为加强财务管理,提高办公效率,特制定本报销制度。

一、报销时应提供合法凭证

合法凭证包括

①带有税务机关监制章的发票。

②带有中央及地方财政票据监制章的票据。③自制原始凭证。

二、报销票据要求

1、取得的票据单位名称应完整,金额大小写一致,印章清晰。

2、票据(发票)必须是真票,各报销人必须确定递交到财务部的发票是真票,一旦发现假票,费用由经办人承担,不得报销。

3、票据(发票)必须干净,无涂改,无破损。

4、票据(发票)的内容,必须与经济业务事实相符。发生费用时,因特殊原因不能取得合法票据,应说明情况,将不能取得票据的原因报告相关部门经理和财务部,并报分管副总经理和总经理在发票背面签字批准,该费用才能报销,否则不得报销。

经手人不得私自以其他票据顶替真实业务支出。

5、票据(发票)的时间,必须与经济业务发生时间一致。

6、票据(发票)应靠左上角粘贴,票面完整。如票据较多,应按从小到大,从上到下,从左到右,依次排开,错落有序平整粘贴。

7、票据(发票)应按费用类别单独粘贴报销,不同业务的票据不得

在一张报销单上填报。

三、报销时限规定

1、每周五集中收取报销票据。各部门指派一名员工将本部门粘贴好的单据送至财务部审核。

2、每周三下午对外报销,由财务部通知经办人领取。

3、所有票据应于费用发生之日起一个月内报销。

4、超过一个月未超过三个月的票据,应经财务部审核合格后,由本人直接报总经理签字审批报销,超过三个月的票据,不得报销。

四、报销流程规定

1、部门经理以下普通员工报销流程:

经手人填写报销单→部门经理审核→相关副总经理→财务部审核(出纳合规性初审→会计主管对复审→财务经理终审)→总经理签字审批→出纳付款同时盖章。

3、部门经理报销流程:

经手人填写报销单→相关副总经理→财务部审核(出纳合规性初审→会计主管对复审→财务经理审核)→总经理签字审批→出纳付款同时盖章。

4、副总经理报销流程

经手人填写报销单→财务部审核(出纳合规性初审→会计主管对复审→财务经理审核)→总经理签字审批→出纳付款同时盖章

5、总经理报销流程

经手人填写报销单→财务部审核(出纳合规性初审→会计主管对复审

→财务经理审核)→板块总裁签字审批→出纳付款同时盖章

五、分项费用报销规定

1、差旅费

① 应严格执行公司相关规定。

② 出差期间的招待费用,须经总经理单独审批。

③ 外地出差,可报往返机场或火车站打的费用,出差期间的打的费用需单独粘单报总经理批准,打的票上需注明出发到达地名称及事由。

④ 差旅费应在回公司后5个工作日内到财务部履行报销手续。

2、业务招待费

业务招待费必须事前报总经理批准,单次招待费用10000万元以上的需报板块总裁批准。

3、交通费

①按标准报销车辆费用和交通费的,不应报销标准外其他交通费用。②外出办事应本着节约的原则,尽量不打车或少打车,除有特殊原因外,一般不报销2公里以内的打车费。

3超出费用标准的,须填报费用超标申请审批单,报总经理审批。○

4、办公用品及耗材

① 办公用品及耗材由办公室统一购买。

② 购置金额在2000元以上的,报销单上须两人在经办人处签字,由第三人验收签字。

③ 报销时须将购物小票或采购清单作为附件提交。

5、通讯费

严格执行公司费用标准,超出费用标准的,须填报费用超标申请审批单,报总经理审批。

6、出差外地发生差旅费以外的其他费用

出差在外发生的办公费、招待费、零星材料等其他费用,不得差旅报销单上按“其他”项目填写报销,应单独填写费用报销单报销。

7、北京以外工程项目费用

1工程设备材料,经采购部统一办理相关程序,其他人员不得以任何○名义和方式报销

2其他费用必须在发生前报总经理批准,报销时,批准单据作为附件○提交。

此办法经总经理办公会议讨论决定,自2011年9月1日起执行。

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