分公司内部审计岗位职责说明书(精选3篇)_内部审计岗位职责

岗位职责 时间:2021-10-06 07:44:41 收藏本文下载本文
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第1篇:内部审计岗位说明书

(一)审计室主任岗位职责

(1)负责公司内部审计制度的建设,督查公司内部审计制度的执行;

(2)全面负责公司内部审计工作的具体组织与实施,并负责向审计委员会报告工作,接受审计委员会指导、督查及工作布置;

(3)负责审计室日常的部门管理工作包括:内部审计工作计划的编制与执行、部门岗位设置与人员调配、部门工作指导与检查、部门岗位的工作协调等;

(4)承担审计委员会秘书职责,并列席审计委员会有关会议。

(5)协助公司管理层做好内部控制整体协调工作,加强与公司各职能部门的工作沟通及督导;

(6)审核内部审计的报告,对审计工作质量负责;

(7)参与公司对部门负责人及所属控股子、分公司主要经营者的任期考核与考评;

(8)接受监事会工作指导、督查;

(9)完成董事会授权的其他事项。

(二)内控风险审计岗位职责

(1)组织实施内部控制制度建设和监督检查,负责内部控制制度的评审工作。实时评价企业内部控制制度执行的有效性,及时发现存在的缺陷和风险,并针对问题提出整改措施;

(2)制定内部控制制度遵循审计的年度工作计划;

(3)负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案;

(4)组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计,并完成审计报告,提出审计意见及评价结论;

(5)完善公司风险防范为主要特征的内部控制体系,并拟定相应管理工作实施办法;

(6)负责组织实施专题内审项目;

(7)负责部门内文件管理和档案管理等综合性工作;

(8)完成上级领导交办的其他工作。

(三)财务管理审计岗位职责

(1)组织实施财务管理制度建设和制度执行的监督检查,负责评价公司财务制度执行的有效性,及时发现存在的缺陷和风险,并针对问题提出整改措施;

(2)制定财务管理、经济效益等经常性审计项目的年度工作计划;

(3)负责制定对被审计单位实施相关审计的工作计划与方案;

(4)组织协调对公司及所属控股子、分公司实施内部相关审计,并完成审计报告,提出审计意见及评价结论;

(6)负责对所属控股子、分公司主要经营者进行任期经营任审计、年度经营目标责任考评审计;

(7)完成上级领导交办的其他工作。

第2篇:内部审计岗位职责

一、审计监察中心职则

1、在公司董事会和总经理的直接领导下,负责公司及控股子公司企业的审计工作。有权要求公司及子公司报送财务收支计划、资金计划、财务预算、财务决算、账目、凭证、账簿、报表等有关文件资料,检查资金、资产管理及使用等情况。

2、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据公司董事会和总经理要求,开展过程审计或专项审计,向董事会和总经理提交审计工作计划和审计报告,对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责,按时完成审计工作任务。

3、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为企业优化管理提出审计意见和建议。

4、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊。对企业的建设工程和重大技术改造、大修检修等的立项、工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计监督。

5、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作建议。

6、对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计对象,提请公司有关领导批准后,采取必要的临时措施,提出追究被审计对象的责任的建议。

7、协助监事会工作。负责组织、联系、协调、外引审计资源服务等管理工作。

8、制订审计管理制度,经董事会审批后执行。

9、完成公司布置的其它工作。

二、审计监察中心经理岗位职责

1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。

2、全面负责审计部工作,组织制定审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案并贯彻落实。

3、负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握集团经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为领导决策提供参考信息。

4、负责督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况。

5、负责并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

6、负责公司审计咨询工作,为被审单位提供管理咨询服务。

7、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责。对被审单位提供的有关资料负保密责任。

8、对发现违反国家法律法规和公司内部管理制度的行为及时报告。对发现的内部控制管理漏洞等问题,及时提出改进建议。

9、组织协调部门内部工作,定期召开部门工作会议,沟通交流情况,安排工作。

10、加强内部管理,合理安排、配置各审计岗位人员,负责部门

员工的管理和考核。

11、负责组织完成上级安排的其他工作。

三、审计监察中心主管位职责

1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利开展。

2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施。

3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动。

4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。

5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。

6、协助经理开展咨询工作和业务培训。

7、完成上级安排的其他工作。

四、审计监察中心审计员岗位职责

1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。

2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。

3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。

6、参与审计相关业务制度和业务知识的学习和培训,不断提升审计业务水平。

7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。

8、完成上级安排的其他工作。

第3篇:内部审计岗位职责

内部审计岗位职责XXXX 餐饮有限公司文件 岗位职责 内部审计岗位职责 内部审计岗位职责 职位名称 基本信息 所属部门 职位概述 财务部 直接下级 内部审计 直接上级 财务经理 负责公司各实体重要经济事项及收支账目的审计。学 专 历 业 中专以上 审计及其相关专业 2 年以上相关工作经验 熟悉企业会计账务处理流程,熟练操作财务及 office 软件。工作认真负责,原则性强。任职资格 工作经验 能力素质操 作技能 1、对审计涉及事项有调查权,问询权,资料索取权。工作权限 2、对审计涉及事项有审计权、处罚建议权。职 职责一 重要经济合同审计工作 1(对企业签订的重要采购合同、加盟合同及其他协议,分类归档。2(根据市场调查,审核采购合同价格是否合理。3(审核加盟合同,查对是否到期,是否续签,有关加盟费、权益金、保证金等是否与财 务账目相符。工作任务 4(审核产品配送协议是否按规定执行,有无违规操作。5(审核工程合同是否按预算执行,付款进度是否与工程进度相符。岗 6(审核借款合同是否符合国家有关规定,利率是否合理。位 职责二 职 工作任务 责 职责三 7(评估经济合同风险,协助处理有关合同纠纷法律方面的实务。收入审计工作 1(审核每天的各项收入,应收已收欠收情况,清理未落实款。2(审核制销售折让是否符合有关规定,促销、返点款是否计算正确。3(定期核对销售往来账,不允许逾期挂账,及时清欠处理。支出审计工作 1(对每天大的支出榭鼋猩蠹疲词中欠衿肴鍪欠窈侠怼?工作任务 2(审核各项费用是否预算内开支,严格控制预算外支出。3(对盘点报损、报溢情况的核查,提出处理意见。职责四 工作任务 密码档案保管 1(银行(卡)密码及银行预留印签法人章的保管 2(负责以前年度会计档案的归档保存,编制档案清单。责 细 化 描 述

成都六婆餐饮有限公司文件 职责五 部门考核工作。1(按公司考核要求,制定财务岗位考核细则。2(检查财务各岗位晨会工作完成情况,没完成的按规定扣分或处罚。工作任务 3(督促财务各岗位按公司标准及要求提交周计划、月计划。4、按公司效益考核标准和要求,组织本部门员工评议,结果上报。职责六 工作任务 职责七 工作任务 2(参与财务学习与技能培训。1、工作认真仔细,积极主动。工作要求 2、及时发现钱、款、帐、物管理方面的问题。3、对公司各项管理制度及流程提改进建议,堵塞漏洞,防范风险。编制部门 财务部 签发人 签发日期 资金安全工作 1(不定期抽查或盘点出纳现金银行帐是否与实际相符。2(取现或付款需要密码的,应陪同出纳一起前往,并在取款付款单据上签字。其他工作 1、按时完成财务经理安排的其他工作。岗位职责

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