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江苏润扬建设工程集团有限公司
审计员工作职责
一、在集团公司审计工作领导小组领导下,按照国家审计法规、集团公司制定的财务管制度的有关规定,负责拟订公司审计具体实施办法,经董事会和监事会批准后组织实施。
二、监督公司各部门及下属单位各项财经制度的执行。
三、负责对公司所属各单位财务收支情况及财务制度履行情况的真实性、合法性、效益性及相关经济活动进行审计监督。
四、定期、不定期地进行必要的项目专项审计、专案审计和财务审计。
五、依据国家及企业有关规定,负责对集团公司内部的承包经营者进行任前、任期、离任审计工作。负责对公司各单位经营活动过程、结果的审计工作。
六、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
七、负责监督检查各部门、各单位贯彻公司经营方针、规章制度、工作程序的执行情况,对存在的问题,提出整改意见。
八、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。
九、负责做好有关审计资料的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密,保证当事人合法权益。
十、完成董事会和监事会临时交办的其他任务。