评审中心工作汇报(精选7篇)由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“项目评审工作汇报”。
第1篇:9.5评审中心工作汇报
坚持科学发展 服务公共财政 努力开创泌阳财政投资评审工作新局面
——泌阳县财政投资评审中心
泌阳县财政投资评审中心自成立以来,在省财政厅、市财政局的关心、支持下,在局党组的正确领导下,紧紧围绕财政中心工作,从完善制度、规范程序入手,积极探索、创新工作、坚持科学发展,为财政部门加强预算管理提供了有力的技术支持,节约了大量资金,提高了财政资金的使用效益,为泌阳的经济发展做出了积极贡献。
一、领导重视,成绩喜人
回顾我县评审工作开展几年来,我们深刻地体会到领导的重视和支持是做好工作的根本保证。我们成绩的取得,得益于省财政厅、市财政局的关怀、支持,得益于县委、县政府的关心、重视,得益于局党组的正确领导。市评审中心陈迎新主任,王化、何坤两位副主任分别多次到泌阳调研、指导工作。县委书记高万象同志明确要求全县所有财政性资金建设的项目必须经过财政评审后实施,县长张树营同志强调“财政投资评审要为政府管好每一分钱,把纳税人的钱用好”。常务副县长孙留平多次在全县会议上表扬评审中心取得的成绩,要求“评审中心加强队伍建设、完善评审程序、搞好廉政建设,县政府在各方面给予保障”。局党组更是在人力、物力、财力上支持评审工作,正是领导的关心、支持,泌阳县财政投资评审中心近年来取得了一系列可喜的成绩。中心自2006年7月份至2012年7月份,共审核项目1069个,审减资金5.71亿元,审批规模、评审范围逐步扩大。2011年,全年共审核项目267个,送审金额7.47亿元,审减资金1.86亿元,审减率达24.98%。保障了各评审项目的顺利实施,真正起到了“节支参谋”和“节支卫士”的作用。2008年、2010年两次被市财政局评为先进单位,2011年被市总工会评为“优秀服务窗口”,2008年被市团市委授予“青年文明号”、2008年、2009年、2010年连续三年被泌阳县人民政府评为“先进单位”,并颁发奖金。2011年被县委评为“创先争优先进集体”,被县财政局机关连年评为“先进股室”。2007年财政部评审中心主管的《财政评审》杂志刊登了我们的做法。中心主任张涛同志被省财政厅评为“财政工作五五普法先进个人”,团市委授予“五四奖章”,“新长征突击手”。2012年当选为政协泌阳县第九届委员会委员。
二、加强队伍建设,提高综合素质
泌阳县财政投资评审中心成立于2006年7月,全供事业单位,股级规格,编制5人,实际到位10人,长期聘用专家3人,其中本科学历6人、大专学历6人、中专学历1人、中级职称4人、初级职称4人,中心现设四个部,综合部、评审一部、评审二部、稽核部,按照分工有序地开展工作。一是加强财政投资评审工作必须有一支过硬的评审队伍,泌阳评审中心是出了名的凝聚力强,战斗力硬的“纪律部队”。在队伍建设上一是要强化学习,在干中学、学中干,把学习与工作融为一体,不断提高队伍的政治素质和业务技能。为保障学习机制的形成,我们每周一上午由主任主持召开研讨会,会上各部对上周评审情况进行汇报,会上大家可以各抒己见,经集体讨论后形成最终评审意见。通过这种形式,即形成了集体研究意见又使我们每一位同志都清楚评审某个项目存在的问题及那些可学之处。二是强化人才建设,积极培养专业技术人才骨干,努力培养复合型人才。我们采取“走出去,请进来”的方法,多次到外地、兄弟县取经学习。鼓励大家考取相关职称和证件,进修学历,我局规定凡参加资格考试过关者,费用报销,极大地鼓舞了大家的学习兴趣。几年来,先后有两人考取中级职称,四人考取初级职称,六人考取工程造价员证书,进修本科学历一人,大专两人。三是抓好廉政建设,认真落实党风廉政建设责任制和风险防范机制,不断增强每一位评审人员的自律意识,切实做到公平评审、科学评审、依法评审和廉洁评审。我们着力建设专业人员具体审,项目评审部长统审,中心主任重点审的“三审”制度。推动项目评审部长复核,稽核部复核,专家组会核的“三核”体系建设。这些措施为推进我县评审工作奠定了良好基础,如我县职业中专附属工程建设。评审部依据图纸初步审核为173万元,经稽核部复查图纸及现场进一步勘察,发现一处护坡设计存在工程量增大现象,随即同学校协商让设计部门更改设计方案,最终审核价确定为143万元,内部核减达30万元。
三、加强制度建设,完善评审程序
为使评审工作顺利开展,用制度规范评审程序,约束评审行为、保障评审质量,按照有关法律、法规和市财政局的要求,借鉴外地先进经验,结合我县自身实际,我县于2012年5月重新修定了《泌阳县财政投资评审管理办法》、《泌阳县财政投资评审操作规程》、《泌阳县财政投资评审中心内部管理制度》、《泌阳县财政投资评审业务运转程序》。通过制定相关制度,明确了评审工作的职能范围和工作程序,使评审工作各个环节进入一个良好通道,为评审工作规范有序开展提供了坚强后盾。
四、认真履行职责,做好日常评审工作
(一)前移评审关口,实行“四先四后”的评审机制。我县规定凡政府投资项目,施工前必须将设计图纸、预算及相关资料报县政府领导批复后,转评审中心进行审核,未经审核的项目不得开工建设和进入招投标程序不得拨付项目资金。全部项目评审为事前评审,由原来的被动应对为主动预警,变单项监督为全方位监督,建立了“先评审后批复”“先评审后采购”“先评审后拨款”“先评审后评价”。县盘古花园廉租房附属工程建设属民心工程,涉及群众切身利益,是我县重点工程,建设单位提供的清单预算价为2700万,评审中心接到批示后,两个审核部分工协作、集中会审,多次到实地勘察现场,对图纸设计漏项内容进行了增补,对工程量虚增部分进行了核减,最终确定评审价为1530万元,随后按相关程序进行了公开招标,不含招标结余仅在评审环节就节约资金1170万元。2011年农林义务教育薄弱学校改造计划——食堂建设项目共计26个。设计方案报审后存在严重的“肥梁胖拉”现象,施工图设计不符合项目批复要求及学校实际需要,为节约时间、提高效率,我们会同教体局,设计部门深入学校一个一个的实际察看,结合项目资金,学校人数及现场实际进行设计、审核,确保项目资金用在实处。2012年,小学餐厅建设项目、设计方案报审后,发现设计造价远远高于项目批复资金及不符实际情况,我们及时要求建设单位重新设计,保证项目资金落到实处。
(二)在项目建设中为领导当好技术参谋。做好“评”与“审”的有机结合。节约财政资金是投资评审的重要内容,财政评审工作不能就评审而评审,仅仅满足于单个项目的审减程序。在做好“审”的同时,也加强了“评”。2012年年初,县政府决定对县城“四环两引线”进行扩宽建设,在设计方案没有出台的情况下,评审中心集中力量依据规划部门初步规划意见,对道路建设费用、拆迁补偿费用、绿化费用及与相关建设费用进行了预测,并对存在的问题进行了分析,为领导决策提供了很好的参谋作用,有力地推进了此项工作的开展,得到了县委书记高万象同志的高度评价。
(三)完善事中监督机制。我们充分发挥职能作用,认真履行职责,建立事中监督的服务机制,积极推进科学化、精细化管理。每年我们对全县重点在建工程系统核查,就建设单位的签证情况,政府采购情况,资金拨付情况,工程建设情况形成书面材料,向县领导汇报,有利于领导掌握情况,便与决策。同时,对不符合施工要求及遗留工程的处理意见及时反馈建设单位,责令其限期整改。
对涉及施工过程中发生的工程变更,必须在报县领导批复的同时,将由设计、监理、施工、建设等四方单位的签证报中心后进行实地勘察、审核,否则不予办理拨付手续。成绩虽然喜人,但我们在工作中仍存在许多问题,如人员业务素质低,专家库不完善,部分项目评审程序不规范,制度落实不到位,未实施工程竣(决)算等,今后我们将严格按上级要求和相关制度规定,规范工作程序,提高评审质量。我们将从深化财政改革、履行财政监督管理职能、提高财政投资效益这一高度,切实做好财政投资评审工作,开拓创新,开创我县财政投资评审工作新局面。
第2篇:中心管理评审汇报材料
中心管理评审汇报材料
中心管理评审汇报材料 201年管理评审汇报
中心于12月24获国家认可委颁发的cnas认可正式,2014年20日通过国家认监委组织的定期监督评审加不定期监督评审。新公司成立后按《实验室资质认定评审准则》的要求先后修订完善了质量手册、程序文件、作业指导书、各类记录表格等。公司于2015年3月13日至16日进行了第一次内审,审核组通过对现场审核,共发现3个不符合项,对照3个不符合项,各责任部门和责任人认真地查找了原因和提出纠正措施,按照纠正措施进行了逐项落实,并举一反三对相关事项进行检查,以免不符合项的再次发生。现就技术负责人职责范围内
管理体系运行的情况作以下总结。1检测方法的管理与技术文件的审批 检测方法的管理 按《检测方法的选择与确认》程序文件的要求完成2014年每季度1次,共4次标准查新的审批工作,201年10月有3个标准方法将于2014年12月1日作废,并由新的标准方法替代。201年1月有3个标准检测中心获cnas能力范围包括水和废水,污泥,固体废物浸出毒性,化工产品和电镀用硫酸铜8个大类,共55项的检测项目。现阶段正在按《方法确认基础实验方法》规定的技术指标参数和测量要求,组织开展生活饮用水等57个新项的检测项目的方法确认工作,目前已完成审核、审批工作。技术文件的审核与批准 根据实际需要指导对《检测方法的选择与确认程序》、《人员培训与管理程序》中的有关内容进行了修改,进一步细化方法确认工作流程,认真审核修改后的程序文件。依据55个新项方法确认工作的实际情况,批准2014年新增“悬浮物分析原始记录表”、等24份技术记录表格及《方法确认基础实验方法》等4份作业指导书。按《外部支持和供应品管理程序》文件的要求,负责批准日常耗用品的采购申请和大型仪器设备采购的审核工作。并按规定完成验收工作,使用情况良好。1 2.人员培训 按《人员培训与管理程序》的要求外部培训:有针对性的派技术骨干参加外部培训19人次:1)10位检测和管理人员参加检测中心仪器设备主要供应商组织的aas、icp、紫外-可见分光光度以、自动电位测定仪和卡尔费休水分仪的理论知识与实操的培训及相关的研讨会,不仅夯实了在用仪器设备理论基础同时也对仪器设备的发展过程、方向有更多的了解,扩大视野增加知识。2)4位质控和管理人员参加由ccai举办的实验室质量监控方法培训班,进一步提高关键性
岗位人员的质量管理水平。
内部培训:重点1)新员工的操作技能上岗和7个方面的实验室安全防护知识培训和笔试考核,成绩良好;2)质控和技术管理岗位《正态样本异常值的判断和处理》和《化学检测实验室质量控制技术》数理统和质量控制方法培训,提高专业技术水平;3)换岗检测人员上岗前大型精密仪器培训,主要有icp-aes、afs、冷原子吸收测汞仪、电导率仪、自动电位滴定仪等的培训,主要内容:基本工作原理,操作步骤,使用注意事项与日常维护)。认真做好被授权人员的持续能力评价记录,培训达到预期的效果。3.设施、环境条件与安全防护控制管理 设施、环境条件控制管理:检测中心根据《设施和环境条件控制》程序对检测结果准确性可能产生影响的设施和环境进行了有效的控制,检测中心现场布局根据实际需要分为办公区域和工作区域,工作区域按功能分为耗材储存室、危险品库、样品储存室、气瓶室、天平
室、样品前处理室、仪器检测室等。区域大小、电源设备设施、照明系统、通风系统、温湿度、噪音、逃生路径都能满足所有实验要求,并配置了灭火器、应急灯,洗眼器、喷淋装置等安全防护装备。对天平室、仪器一室、仪器二室各重要检测场所配置空调和去湿机,对温、湿度进行了控制,环境温度控制在20~30℃,相对湿度40~80%;对标准物冰箱、样品冰箱进行了贮存温度监控,检测的设施和环境条件实施控制满足《设施与环境条件和维护程序》的要求。并规定责任人负责监控和填写《检测设施监控记录表》。每月组织一次环境设施的日常监督工作检查,对发现的问题及时采取纠正或纠正措施。安全防护控制管理:对实验室使用的多种气体设置了集中供气室,安装 了易燃气体报警装置,做好日常使用记录。环保污染控制方面,浓废液、污泥等各类有毒有害检测剩余样品分类存储,做好标识,并定期返回公司物化车
间处理,并做好记录。清洗器皿的废水存储在专用地池中由公司运输部用槽车运到物化车间处理,并做好记录。实验室化学处理和仪器设备通风设施安装尾气处理装置。
每月组织一次安全与内务检查工作检查,并做好记录。
4.检测工作的日常监督与管理
按《检测工作的日常监督控制程序》,编制了2014年日常监督工作计划,按计划要求进行了人员及操作,设施及环境条件,检测方法,仪器设备,测量溯源性,抽样、样品处置,结果报告及随时发现问题等8个方面的监督。发现不符合6项,按《不符合检测工作的控制管理程序》的要求,完成一般不符合工作评价,提出处置意见,并报质量负责人或技术负责人批准,由责任部门或岗位对不符合情况进行确认后,按《实施纠正措施程序》实施纠正措施,保证了管理体系的完整性、有效性和持续改进。
不符合项和整改情况见监督员报告。2015年加强了对所有检测人员尤其是新员工的监督,发现新员工誊抄分析记录1次,并按《不符合检测工作的控制管理程序》的要求,完成一般不符合工作评价及整改工作。
5.仪器设备的控制管理
1)台账和现场管理:检测中心2014年仪器设备共计90台,设备管理员按 照《仪器设备的控制管理程序》要求,对统一对用于检测的仪器设备登记建帐、分类编号,2014年在用仪器设备共计84台。2015年《仪器设备台帐》中在编仪
器设备共计93台,所有设备的现场管理均采用设备管理卡和三色设备标识卡的方式,其中:①绿色准用标识设备80台;②黄色降级使用标识设备0台;③红
色停用标识设备4台。
2)采购和维修管理:2014年检测中心新购土壤干燥箱和噪声仪等共计12 台仪器设备,2015年采购设备3台,所有采购的仪器设备均对其性能、性价比
进行充分的考察,并按《外部支持服务和供应品管理程序》对供应商评价,批准。按照《仪器设备的控制管理程序》要求进行采购申请报告、审核和批准。按照《仪器设备的控制管理程序》的要求进行采购申请报告的审核、批准。2014年检测中心报废设备1台,外借仪器设备3台,均按照《仪器设备的控制管理程序》执行。2014年检测中心仪器维修次数共计4台次,均按照《仪器设备的控制管理程序》的要求按程序进行维修申报、批准和维修后核查,同时及时更改设备状态标识。具体维修事项见设备管理员汇报。
3)使用和日常维护 按照《仪器设备的控制管理程序》的要
求,大型仪器设备均由经过授权的检测人员操作,目前检测中心操作大型、精密仪器人员均通过培训考核并得到授权,据设备管理员的统计,共有20人通过了19台精密仪器设备合格操作人员授权并保存有26台仪器设备的人员培训记录。仪器使用人员按规定要求填写使用记录和环境监控记录,由设备负责人和监督员对其进行日常监督检查,发现问题及时报告,保证对仪器故障和可能出现的不安全因素早发现、早排查、早处理,对仪器设备的正常运转实行了有效控制。
6.标准物质与标准溶液管理 标准物质管理:
2014年检测中心共有标准物质33种,标准样品15种存量分别为98瓶和32瓶,2015年共采购标准物质7中,采购均按《外部支持服务和供应品管理程序》对供应商评价,批准,购置于中国计量科学研究院、环境保护部标准样品研究所、国家有色金属和电子材料分析测试中心
等6家合格供应商。物品管理员按《标准物质与标准溶液管理程序》的要求建立了《标准物质台帐》,对不同的标准物质实行专柜、上锁保存。玻璃瓶、固体标准物质在常温阴凉处保存;塑料瓶的标准物质在冰箱中保存。所有标准物质都是有证,均有唯一性编号,并有唯一的量值溯源状态标识,确保其溯源性。标准物质的领用,过期、变质和已失去使用价值的按《标准物质与标准溶液管理程序》和的相关规定执行,规范使用和防止误用。截至2014年底标准物质使用情况:标准物质、标准样品共发生约81次使用记录,具体领用情况见物品管理员汇报资料。标准溶液的管理: 41)标准滴定溶液的管理:根据国家标准gb/t601-化学试剂标准滴定溶液的制备的相关规定,产品检验组编制了作业指导书《标准滴定溶液的配制与使用管理规定》及相应的原始记录表格3种,2014年产品检验组用基准物质配制标准
溶液2种,用分析纯试剂配制、标定的标准溶液共7种,严格做到按作业指导书操作并做好相应的记录,每月的日常监督均未发现不符合项。
2)标准曲线溶液的配制与使用管理:在日常工作中检测室按《标准物质与标准溶液管理程序》的规定进行标准曲线的配制,认真填写《标准溶液逐级稀释配制原始记录表》和《标准曲线溶液原始记录表》,并按的规定使用。7.测量可溯源性及仪器设备、标准物质期间核查
用于检测仪器设备的检定和校准:根据2014年仪器设备《周期检定计划表》,检测中心按《实现测量可溯源程序》要求,委托具有法定资质评定为合格供应商的深圳市质量检测研究院和中国广州分析测试中心对影响检测结果的仪器设备进行校准或检定。经设备管理员统计,校准或检定大型精密设备46台,合格率100%,校准或检定砝码、玻璃温度计等计量器18件合格率100%,由设备管理
员对相应的技术指标进行评价,填写《校准证书和测试报告评价表》并经技术人审批后启用仪器设备,确保其量值准确性,并能溯源到国际单位及国家计量基准。检定/校准过的仪器设备均贴有检定/校准证,确保设备满足检测工作的要求,防止仪器设备的超期、超范围使用。仪器设备和标准物质期间核查:按《仪器设备和标准物质期间核查管理程序》制定了2014年《仪器设备和标准物质期间核查计划》,计划包括icp、afs、aas、uv-vis等在内的11台设备和6类标准物质的期间核查,按计划进度要求:产品检验组在3月份完成自动单位滴定仪等6种仪器设备的期间核查、环境监测组分别在3月和8月份完成电导率仪、icp等6种仪器设备的期间核查,设备均处于正常状态。2月和6月份完成标准物质的期间查核工作,所有标准物质都为有证标准物质,均有唯一性编号,并有唯一的量值溯源状态标识,确保其溯源性。详见2014年仪器设备和标准物质期间核查
原始记录。5 8.能力验证、实验室间比对
负责能力验证、报告的审核,2014年检测中心参加中实国金组织的水中 氟、中铜和环境保护部标准样品研究所组织的水系沉积物中砷汞、水质六价铬共4次能力验证,其中实国金组织的水中氟结果已公布满意结果。
实验室间比对:2014检测中心组织与深圳市计量质量检测研究院的实验 室间比对,比对项目为液碱、硫酸的主含量检测,结果满意;参加东江威立雅有限公司检测中心组织的固体废物浸出毒性中六价铬、总铬实验间比对,结果满意。具体见2014年实验室间比对分析报告。
9.检测结果质量控制与报告签发
检测结果质量控制:根据制定的2014年年度质量监控计划,综合室组 织完成水质中氨氮、ph、硒等8项有证标准样品的检测质量监控,化工原料液
碱、盐酸等4项的人员比对,硫酸铜样品主量和微量的留样比对、人员比对等质量控制工作,质量控制按《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》和《水和废水监测质量保证手册》及《内部质量管理办法》规定要求,结果均符合相关标准规定的要求。报告签发:201年检测中心共发出466份检验报告,无投诉反馈。
201年负责化工产品和污泥报告的签发,对每份报告的整体内容及其与原 始记录的一致性进行审查并批准。对报告的准确性负责,确保向委托方提供准确可靠地的检测结果和有效的检测报告。共签发报告约150份。10.总结
2014年质量手册中检测能力表变更1次,程序文件修改5次、原始记录修改5次、新增加作业指导书2份。通过日常监督、内审和管理评审确保了管理体系有效运行并持续改进。存在问题及改进建议:
1)日常检测工作中,综合室按《检测结果质量与能力验证程序》和《记录控制程序》的规定要求,对检测过程进行空白、平行样、标准样品等实行质量控制。原始记录实行检验员、组长、质控人员对原始记录进行校对、审核及核对的三级质量控制。1-10月质控员统计发现原始记录错误共69次,其中结果计算公式错误5次,计算结果错误8次,检测结果书写不规范36次,样品编号错误2次,原始记录不完整和错误修改不符合《记录控制程序》的要求等方面错误共19次,从分布情况看,超过三分之二的错误出在结果计算方面,说明部分检测人员对检测方法不够熟悉,填写记录不够认真,原始记录校对、审核人员对原始记录校核不够仔细,建议在培训方面应督促检测人员加强与自身检测工作相关的检测标准方法的学习,全面了解和熟悉标准方法的内容,同时应加强对检测人员的考核和日常监督的频率。此外建议对原始记录出现错误的检验员和校对、审核
人员进行性测评,并定期公布测评情况,提高责任意识,减少不符合原始记录的产生,确保检测结果的准确可靠。
2)在体系在运行过程中,发现在执行《实施纠正措施程序》时,不少不符合项原因分析就事论事,大多停留在表面,导致措施缺乏针对性、有效性,反复多次,效率低下。建议增强《实施纠正措施程序》的培训,同时重视日常监督、内审和管理评审发现不符合的纠正措施落实,责任人对原因分析不到位的,责任部门负责人应组织本部门全体员工共同进行原因分析,采取有针对性的纠正措施,同时质量负责人和技术负责人应加强指导工作,必要时向中心主任汇报工作,使纠正措施切实有效。技术负责人: 201年04月10日
第3篇:评审中心工作总结
评审中心2014年工作总结
2014年,评审中心在局党组的正确领导下,在主管局长的具体指导和同志们的大力支持下,紧紧围绕局党组的重大决策、部署,按照年初确定的工作任务,以科学发展观为统领,以服务经济为中心,以强化责任心为关键,以提高财政资金使用效益为目标,充分发挥财政投资评审职能,坚持“客观、公平、公正”的评审原则,努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的财政投资评审理念,较好的完成了各项工作任务,逐步实现财政投资评审工作精细化、科学化,促进了财政投资评审工作的全面开展。
一、积极开展群众路线教育实践活动,强化政治理论学习和业务技能培训,不断提高政治理论和业务知识水平,狠抓评审服务质量,积极主动为评审工作服务。
(一)围绕2014年财政中心工作,积极开展财政投资评审。
围绕2014年财政中心工作,评审中心认真把握财政系统工作的侧重点和着力点,切实把思想和行动统一到局党组的要求上来,统一到会议精神上来,紧紧围绕会议确定的工作思路目标和朱局长提出的“重持续、促提升、努力推动我县财政事业快速健康发展”的工作要求,扎实稳妥地抓好工作落实。及时掌握财政工作方向,把项目评审作为工作重点,提高主动服务的能力,做好全年的工作计划,做到工作早准备,问题早解决。抓好具体落实,牢固树立 “大局意识、服务意识、责任意识”,以及“和
谐评审、科学评审”的理念,突出财政投资评审的公正性、客观性、科学性和规范性。
(二)深入学习党的群众路线教育实践活动,加强政治思想和业务技术学习。
深入开展群众路线教育实践活动,深刻理解和准确把握科学发展观,按照优化全县经济发展环境的基本要求,借群众路线教育实践活动东风,中心同志撰写了读书心得和读书笔记。通过对照教育活动的工作部署,对照中心所担负的工作,特别是工作职责行为规范,切实找到了差距,找到了存在的问题和不足,并制定切实有效的整改措施。使我们更加坚定理想信念,发扬党的优良传统,强化服务宗旨,进一步增强了评审队伍的创造力、凝聚力、战斗力并取得了良好的教育效果。
(三)认真开展“太平官”“老爷官”“懒散官”专项治理活动,牢固树立忠诚履职、勇于担当、奋发有为的良好导向,为财政评审事业的发展提供坚强保障。
评审中心各位同志积极投身到“三官”治理活动当中,以清醒的政治头脑、严谨的工作态度,结合岗位职责和思想实际,认真查摆问题、深刻剖析整改,真正达到“作风转变、效能提升、服务提质”的效果。在评审制度和管理流程上下功夫,对重大事项采取联席会议制度,通过邀请各方专家现场对接、答疑,及时提供更加优质高效的评审服务。财政评审中心以此次“太平官”“老爷官”“懒散官”专项治理活动为契机,主动服务全县
项目建设大局,本着“特事特办,急事急办,立即就办”的原则,按照“早安排、早实施、早行动”的思路,制定方案、细化责任、合理部署,为襄城县各项事业的顺利推进保驾护航!
(四)开展多种多样学习活动,拓宽知识面,应对评审知识的不断更新。
我们评审人员利用网络及学习软件进行业务学习,采取中心内部传帮带学习方式,老同志带新同志共同学习业务知识;同时邀请专家讲解,认真熟悉工程定额并虚心请教,很快便掌握了定额套用、计算工程量、材料造价选定等业务知识并广泛应用到评审工作当中。3月20—22日中心人员参加全市财政投资评审水利项目业务培训,对水利项目基本概况、工程清单编制、预算的编制和审核进行业务培训学习。通过培训学习,评审中心业务人员掌握了工程清单和预算编制审核等相关内容,进一步提高了财政评审工作的质量和效能,为下一步精确评审财政投资项目打下了良好的基础。
二、评审中心紧紧围绕局工作总目标,积极认真的履行财政投资评审职责,建立财政投资评审事前、事中、事后监督服务机制,积极推进科学化、精细化管理,有效控制财政投资项目资金流失现象。
(一)2014年评审中心在时间紧、任务重、技术不断更新的情况下,加班加点,努力工作,及时高效的完成了各项评审任务。3
截至目前,共评审各类财政投资项目111个,评审财政资金5.31亿元,审定3.79亿元,审减1.52亿元,平均审减率28.6%,节支率较高。
(二)已经评审的主要项目分别为:一是交通项目:如青云路南延主线工程、青云路南延支线工程项目、襄城县汝河堤顶道路工程;二是绿化建设项目:如襄城县生猪产业群绿化、襄城县实验高中美化校园工程、襄城县中心路东延绿化工程等;三是市政、道路建设项目:如许襄快速通道增设安全设施、北工业园区增设交通信号灯电警设施、2013年城区街道清淤疏通维修下水道等项目;四是建筑工程项目:如和谐家园地下室隔墙及坡道、襄城县疾病预防控制中心门诊楼工程等项目;五是装饰装修项目:如首山市场大棚修缮及加固项目、襄城县卫生执法监督所办公楼装饰项目等;六是电力项目:如襄城县子翔中学校址内35KV线路搬迁工程、襄城县侯庄站10KV线路配出工程等项目、襄城县中心路东延氾河桥工程增加200KV变电设施工程。以上项目均已按时间节点评审结束,保证了各项工程按期招标开工建设。
三、创新财政评审机制,顺利实施了财政投资建设项目造价咨询中介机构公开招标工作。
在中介招标实施过程中,始终坚持“面向社会、公开招标、严格程序,确保公平”的原则,严格依照《中华人民共和国政府采购法》和财政部《财政投资评审管理规定》的有关要求,研究制定了《公开招标委托评审中介机构招标文件》,明确了招标的条件、标准和步骤;严格履行政府采购程序,委托襄城县招投标交易中心负责招投标的组织工作,并在中国政府采购网和襄城县政府网等主流媒体上发布招标公告,保证了招标工作的公开透明。经资格初审,共有20家具备工程造价咨询乙级及以上资质的中介机构符合招标条件;招标中严格按照开标、述标、评标的步骤组织实施,专家评委按照“信誉较好、业绩优良、专业人员多、整体素质强”的标准对20家竞标中介机构分别进行了综合评分,最后,确定9家造价咨询公司成为我局2014-2017年度财政投资建设项目造价咨询委托评审中介机构。
四、评审工作中的主要工作措施及成效
一是规范评审工作流程,推进评审工作制度化,在评审工作中努力做到四个告知:(1)告知审批流程:优化审批流程,将审批流程由九项优化到目前的五项,简化评审程序,规范行政行为。(2)告知报审材料:对建设单位按照规定向评审机构提供评审项目所需相关资料施行一次性告知,提供报审资料一览表,提高送审时效。(3)告知限时办结:在评审项目资料齐全、质疑答疑之后,10个工作日内出具初步评审报告。对评审中心出具的初步评审报告由建设单位应在五个工作日内签署书面意见,经领导批示后出具正式评审报告。(4)告知量价对接:实行项目评审结果量价全面对接,给建设单位充分了解、知情工程评审结果,做到无异议后签字认可。评审中心向社会公开办事流程,不断提高评审时效。
二是强化评审工作质量意识、责任意识。评审人员认真学习、准确理解和掌握有关政策、制度的要点,充分了解评审项目的要求,按照规定细致研究拟定切实可行的评审方案,明确统一规范的评审口径,认真领会评审要求。克服死板机械的执行、死板操作等不良现象,兢兢业业地把工作完成好。切实做到工作有部署、有检查、有落实。把理论学习与实际工作紧密结合,做到学以致用,用科学的理论指导自己的工作,做到件件工作执行到位、办好办实。
三是遵循客观公正评审原则,实事求是,该审减则审减,该审增则审增。多算的一定减下来,这是为财政节约资金,防止政府的钱流失,有漏算的要增上,以示公正,一把尺子来衡量。在工程评审过程中,认真做到不浪费财政资金、遵循市场价格信息以及评审结论经得起复核。例如:2014年一事一议财政奖补项目32个,涉及我县15个乡镇,总投资1567.92万元:项目单位报送的图纸预算中出现多处漏项,我们在评审过程中数次实地踏勘对接,按照施工图纸督促项目单位将漏项及时补充完善。
四是密切关注政府重点项目,全力服务我县民生工程。中心把服务政府重点项目建设作为各项工作提升的“助推器”,找准定位、准确把握当前财政评审工作新形势,重点做好政府关心、社会关注的“民生工程”和“大项目建设”评审工作。例如: 接到下水道清淤及道路修建项目评审任务后,为切实解决群众出行难、城区汛期内涝问题,落实县委提出的“发展、民生、环境”
三大主题,评审中心坚持把政府重点项目建设评审工作作为改善民生、提升城市基础设施建设水平和拓展城市发展空间的突破口,切实发挥财政评审职能,创新评审方式,强力推进我县市政基础设施建设的顺利实施。下水道清淤及道路修建项目涉及城关镇老城区十一个社区,道路52条。为助力搞好城区防内涝和部分背街小巷的修建工作,结合党的群众路线教育实践活动,针对群众反映强烈的热点、难点问题,财政局评审中心与镇政府组织专门人员对在汛期前需要修建的下水道清淤路段和道路长度进行了实地勘察。评审中心加班加点限时完成该项目评审。按照客观、公正、合理的原则,对本工程预算造价进行审核,在审核过程中,按照实施方城关镇提供的资料,评审中心通过多次认真勘测现场情况、编制单价、取费计算等必要的审核程序,及时出具审核意见,评审结果确认后,由建设单位对工程量清单进行确认,经反馈无异议后已出具了相关评审报告。该工程项目送审金额607460元,经评审后为438593元,圆满完成该工程项目的评审任务,为下一步该民生工程项目的顺利实施奠定了基础。为科学合理地安排财政投资发挥了积极的作用。
五是创新评审机制,对评审项目做细、做准、做好,创新工作方法,保证政府关心、社会关注的 “急、重”任务的完成。在传统评审的基础上,实行了“编审同步”、“评审结合”等评审方式。“编审同步”就是预算编制和评审同步完成;“评审结合”就是坚持“评”、“审”并重,评出良策。不断总结和完善
工作经验,围绕长远发展和中心工作,认真贯彻和落实上级各项决策和部署,严格执行各项规章制度,尽职尽责做好各项工作。用心想事、用心谋事、用心做事,把评审工作做实做好,善始善终、善做善成,取得实实在在的成效和变化。
五、加大财政评审的宣传力度,提高财政投资评审的影响力。
截至目前,评审中心在《许昌日报》发表“努力提高财政资金的使用效益”信息一篇,市、县两级采用信息8篇,同时积极进行调研活动,撰写出题目为《襄城县加大财政投资评审力度 着力服务城市园林绿化建设》的调研文章一篇并在财政部主管的《财政评审》期刊上发表。这些宣传都极大地提高了财政评审的影响力。
今年,我们虽然做了一些工作,取得了一定成绩,但与局党组的要求还有一定差距,在今后的工作中,我们继续忠实践行党的群众路线,进一步发扬成绩,开拓创新,坚定信心,扎实工作,为财政评审事业的健康发展而努力工作。
六、下一步工作重点安排:
(一)加强业务学习培训,采取“走出去、请进来”的方式到评审工作开展好的兄弟县及市评审中心学习、交流,取长补短,做到与时俱进,不断更新业务知识,提高评审人员的业务水平和管理水平。2015年计划一是每季度拿出一周时间来专门就有代表性的评审案例进行解释、讲评,总结评审工作的得与失;二是请专家来我中心专题讲课,现场指导。三是走出去到评审工作开展
好的县、市学习考察。总之要采取多种有效办法,不断提高评审业务技能。
(二)及时评审县重点建设项目,认真做到应评尽评。狠抓评审质量,提高资金使用效率,尽最大努力节约财政投资。
(三)加大现场踏勘力度,遏制申报不实的现象。
(四)提高认识,明确职责,加强协调,调整好心态,正确对待工作中的一系列问题,以更加积极、主动、负责的态度迎接各项任务。
(五)通过各种途径不断加大宣传力度,让社会各界都能够充分了解评审的作用、范围和内容以取得项目业主、主管部门和相关业务科室的关注理解和支持。
(六)针对实际工作中存在的问题,我们将对今年评审项目中的重点项目进行回头看,特别是对重点工程项目的基础、主体、竣工等分部工程进行全过程跟踪监督,认真做好财政投资评审后期评价工作。
(七)严格遵守局里各项规章制度,与各股室搞好团结协作,服务好、完成好领导交办的各项工作任务。
第4篇:财政评审中心工作总结
财政评审中心工作总结
【财政评审中心工作总结】
评审中心 2014 年工作总结2014 年,评审中心在局党组的正确领导下,在主管局长的具 体指导和同志们的大力支持下,紧紧围绕局党组的重大决策、部 署,按照年初确定的工作任务,以科学发展观为统领,以服务经 济为中心,以强化责任心为关键,以提高财政资金使用效益为目 标,充分发挥财政投资评审职能,坚持客观、公平、公正的 评审原则,努力践行不唯增、不唯减、只唯实的财政投资评 审理念,较好的完成了各项工作任务,逐步实现财政投资评审工 作精细化、科学化,促进了财政投资评审工作的全面开展。
一、积极开展群众路线教育实践活动,强化政治理论学习和 业务技能培训,不断提高政治理论和业务知识水平,狠抓评审服 务质量,积极主动为评审工作服务。
(一)围绕 2014 年财政中心工作,积极开展财政投资评审。
围绕 2014 年财政中心工作,评审中心认真把握财政系统工 作的侧重点和着力点,切实把思想和行动统一到局党组的要求上 来,统一到会议精神上来,紧紧围绕会议确定的工作思路目标和 朱局长提出的重持续、促提升、努力推动我县财政事业快速健 康发展的工作要求,扎实稳妥地抓好工作落实。及时掌握财政 工作方向,把项目评审作为工作重点,提高主动服务的能力,做 好全年的工作计划,做到工作早准备,问题早解决。抓好具体落 实,牢固树立 大局意识、服务意识、责任意识,以及和1 谐评审、科学评审的理念,突出财政投资评审的公正性、客观 性、科学性和规范性。
(二)深入学习党的群众路线教育实践活动,加强政治思想和 业务技术学习。
深入开展群众路线教育实践活动,深刻理解和准确把握科学 发展观,按照优化全县经济发展环境的基本要求,借群众路线教 育实践活动东风,中心同志撰写了读书心得和读书笔记。通过对 照教育活动的工作部署,对照中心所担负的工作,特别是工作职 责行为规范,切实找到了差距,找到了存在的问题和不足,并制 定切实有效的整改措施。使我们更加坚定理想信念,发扬党的优 良传统,强化服务宗旨,进一步增强了评审队伍的创造力、凝聚 力、战斗力并取得了良好的教育效果。
(三)认真开展太平官老爷官懒散官专项治理 活动,牢固树立忠诚履职、勇于担当、奋发有为的良好导向,为 财政评审事业的发展提供坚强保障。
评审中心各位同志积极投身到三官治理活动当中,以清 醒的政治头脑、严谨的工作态度,结合岗位职责和思想实际,认 真查摆问题、深刻剖析整改,真正达到作风转变、效能提升、服务提质的效果。在评审制度和管理流程上下功夫,对重大事 项采取联席会议制度,通过邀请各方专家现场对接、答疑,及时 提供更加优质高效的评审服务。财政评审中心以此次太平 官老爷官懒散官专项治理活动为契机,主动服务全县2 项目建设大局,本着特事特办,急事急办,立即就办的原则,按照早安排、早实施、早行动的思路,制定方案、细化责任、合理部署,为襄城县各项事业的顺利推进保驾护航!(四)开展多种多样学习活动,拓宽知识面,应对评审知识的 不断更新。
我们评审人员利用网络及学习软件进行业务学习,采取中心 内部传帮带学习方式,老同志带新同志共同学习业务知识;同时 邀请专家讲解,认真熟悉工程定额并虚心请教,很快便掌握了定 额套用、计算工程量、材料造价选定等业务知识并广泛应用到评 审工作当中。月 20面向社会、公开招标、严格程序,确保公平的原则,严格依照《中华人民共和国政府 采购法》和财政部《财政投资评审管理规定》的有关要求,研究 制定了《公开招标委托评审中介机构招标文件》,明确了招标的4 条件、标准和步骤;严格履行政府采购程序,委托襄城县招投标 交易中心负责招投标的组织工作,并在中国政府采购网和襄城县 政府网等主流媒体上发布招标公告,保证了招标工作的公开透 明。经资格初审,共有 20 家具备工程造价咨询乙级及以上资质 的中介机构符合招标条件;招标中严格按照开标、述标、评标的 步骤组织实施,专家评委按照信誉较好、业绩优良、专业人员 多、整体素质强的标准对 20 家竞标中介机构分别进行了综合 评分,最后,确定 9 家造价咨询公司成为我局 2014-2017 年度财 政投资建设项目造价咨询委托评审中介机构。
四、评审工作中的主要工作措施及成效 一是规范评审工作流程,推进评审工作制度化,在评审工作 中努力做到四个告知:(1)告知审批流程:优化审批流程,将 审批流程由九项优化到目前的五项,简化评审程序,规范行政行 为。(2)告知报审材料:对建设单位按照规定向评审机构提供 评审项目所需相关资料施行一次性告知,提供报审资料一览表,提高送审时效。(3)告知限时办结:在评审项目资料齐全、质 疑答疑之后,10 个工作日内出具初步评审报告。
对评审中心出具 的初步评审报告由建设单位应在五个工作日内签署书面意见 ,经 领导批示后出具正式评审报告。(4)告知量价对接:实行项目 评审结果量价全面对接,给建设单位充分了解、知情工程评审结 果,做到无异议后签字认可。评审中心向社会公开办事流程,不 断提高评审时效。5 二是强化评审工作质量意识、责任意识。
评审人员认真学习、准确理解和掌握有关政策、制度的要点,充分了解评审项目的要 求,按照规定细致研究拟定切实可行的评审方案,明确统一规范 的评审口径,认真领会评审要求。克服死板机械的执行、死板操 作等不良现象,兢兢业业地把工作完成好。
切实做到工作有部署、有检查、有落实。把理论学习与实际工作紧密结合 ,做到学以致 用,用科学的理论指导自己的工作,做到件件工作执行到位、办 好办实。
三是遵循客观公正评审原则,实事求是,该审减则审减,该 审增则审增。多算的一定减下来,这是为财政节约资金,防止政 府的钱流失,有漏算的要增上,以示公正,一把尺子来衡量。在 工程评审过程中,认真做到不浪费财政资金、遵循市场价格信息 以及评审结论经得起复核。
例如
2014 年一事一议财政奖补项目 32 个,涉及我县 15 个乡镇,总投资 1567.92 万元:项目单位报 送的图纸预算中出现多处漏项,我们在评审过程中数次实地踏勘 对接,按照施工图纸督促项目单位将漏项及时补充完善。
四是密切关注政府重点项目,全力服务我县民生工程。中心 把服务政府重点项目建设作为各项工作提升的助推器,找准 定位、准确把握当前财政评审工作新形势,重点做好政府关心、社会关注的民生工程和大项目建设评审工作。例如
接 到下水道清淤及道路修建项目评审任务后,为切实解决群众出行 难、城区汛期内涝问题,落实县委提出的发展、民生、环境6 三大主题,评审中心坚持把政府重点项目建设评审工作作为改善 民生、提升城市基础设施建设水平和拓展城市发展空间的突破 口,切实发挥财政评审职能,创新评审方式,强力推进我县市政 基础设施建设的顺利实施。下水道清淤及道路修建项目涉及城关 镇老城区十一个社区,道路 52 条。为助力搞好城区防内涝和部 分背街小巷的修建工作,结合党的群众路线教育实践活动,针对 群众反映强烈的热点、难点问题,财政局评审中心与镇政府组织 专门人员对在汛期前需要修建的下水道清淤路段和道路长度进 行了实地勘察。评审中心加班加点限时完成该项目评审。按照客 观、公正、合理的原则,对本工程预算造价进行审核,在审核过 程中,按照实施方城关镇提供的资料,评审中心通过多次认真勘 测现场情况、编制单价、取费计算等必要的审核程序,及时出具 审核意见,评审结果确认后,由建设单位对工程量清单进行确认,经反馈无异议后已出具了相关评审报告。该工程项目送审金额 607460 元,经评审后为 438593 元,圆满完成该工程项目的评审 任务,为下一步该民生工程项目的顺利实施奠定了基础。为科学 合理地安排财政投资发挥了积极的作用。
五是创新评审机制,对评审项目做细、做准、做好,创新工 作方法,保证政府关心、社会关注的 急、重任务的完成。
在传统评审的基础上,实行了编审同步、评审结合等评 审方式。编审同步就是预算编制和评审同步完成;评审结 合就是坚持评、审并重,评出良策。不断总结和完善7 工作经验,围绕长远发展和中心工作,认真贯彻和落实上级各项 决策和部署,严格执行各项规章制度,尽职尽责做好各项工作。
用心想事、用心谋事、用心做事,把评审工作做实做好,善始善 终、善做善成,取得实实在在的成效和变化。
五、加大财政评审的宣传力度,提高财政投资评审的影响力。
截至目前,评审中心在《许昌日报》发表努力提高财政资 金的使用效益信息一篇,市、县两级采用信息 8 篇,同时积极 进行调研活动,撰写出题目为 《襄城县加大财政投资评审力度 着 力服务城市园林绿化建设》的调研文章一篇并在财政部主管的 《财政评审》期刊上发表。这些宣传都极大地提高了财政评审的 影响力。
今年,我们虽然做了一些工作,取得了一定成绩,但与局党 组的要求还有一定差距,在今后的工作中,我们继续忠实践行党 的群众路线,进一步发扬成绩,开拓创新,坚定信心,扎实工作,为财政评审事业的健康发展而努力工作。
六、下一步工作重点安排
(一)加强业务学习培训,采取走出去、请进来的方式 到评审工作开展好的兄弟县及市评审中心学习、交流,取长补短,做到与时俱进,不断更新业务知识,提高评审人员的业务水平和 管理水平。2015年计划一是每季度拿出一周时间来专门就有代表 性的评审案例进行解释、讲评,总结评审工作的得与失;二是请 专家来我中心专题讲课,现场指导。三是走出去到评审工作开展8 好的县、市学习考察。总之要采取多种有效办法,不断提高评审 业务技能。
(二)及时评审县重点建设项目,认真做到应评尽评。狠抓 评审质量,提高资金使用效率,尽最大努力节约财政投资。
(三)加大现场踏勘力度,遏制申报不实的现象。
(四)提高认识,明确职责,加强协调,调整好心态,正确 对待工作中的一系列问题,以更加积极、主动、负责的态度迎接 各项任务。
(五)通过各种途径不断加大宣传力度,让社会各界都能够 充分了解评审的作用、范围和内容以取得项目业主、主管部门和 相关业务科室的关注理解和支持。
(六)针对实际工作中存在的问题,我们将对今年评审项目 中的重点项目进行回头看,特别是对重点工程项目的基础、主体、竣工等分部工程进行全过程跟踪监督,认真做好财政投资评审后 期评价工作。
(七)严格遵守局里各项规章制度,与各股室搞好团结协作,服务好、完成好领导交办的各项工作任务。9
【财政评审中心工作总结】
不唯减、不唯增、不唯减、不唯增、只唯实不唯减、不唯增、只唯实 的评审理念,积极开展财政投资评审工作,全年累计完成评 审项目 309 个,同比上年增加 109 个,评审金额 86423.52 万元,同比上年增长 112%,审定金额 72335.45 万元,审减 金额 14088.07 万元,平均审减率 16.3%。作为市财政支出审 核的重要环节,在近年来的工作实践中,市财政投资评审中 心真正做到了为政府指出把好关,捂紧钱袋子,当好管 家人,做到了领导决策可靠、专业评审可信、业务运转高 效、社会评价认同、服务保障有力,形成了富有特色的财政 投资评审新模式。
去年,市财政投资评审中心把握评审重点,狠抓评审质量,及时做好新型城镇化建设工程、山口岩水利枢纽工程、廉租 房工程、市博物馆、污水处理厂、白源水厂等市重点工程的 评审及服务工作,评审人员经常加班加点全力以赴完成项目 招标控制价和重大变更评审任务,从源头上控制政府工程造 价。严格监督政府投资项目施工过程,经常深入施工现场了 解工程进度,核实工程量,监督工程变更和隐蔽工程签证,参与工程竣工验收,防止工程结算虚列多报现象,促进财政 资金安全有效使用。及时掌握主材市场价格,加大主材价格 市场调查力度。以网上询价、电话询价和市场询价等多种方 式动态掌握主材市场行情,及时更新主材价格信息库,确保 工程造价公平合理。对项目评审中出现的新情况、新问题,及时召开会审会议,集体讨论,集体决策,必要时聘请专家 评审,确保评审结论公正准确。
为确保评审工作高效规范运行,制定出台了《萍乡市财政 局关于财政评审委托中介机构审核工程项目管理办法》、草 拟了《萍乡市政府投资项目财政投资评审实施细则》和《萍 乡市财政局关于进一步加强财政投资评审工作的通知》,进 一步缩短评审时限,要求 200 万元以下的项目 10 个工作日 之内完成;200 万元-1000 万元以下的项目 15 个工作日之内 完成;1000 万元-5000 万元以下的项目 20 个工作日之内完 成;5000 万元以上大宗项目 30 个工作日之内完成。此外,市财政投资评审中心主动把握财政投资导向,不断扩大评审 范围,前移评审关口,坚持早介入、早跟踪,严格好把三 关,即事前预算、清单编制关;事中跟踪、签证控制关;事后决算、结算审核关。严格评审程序,将评审过程作了明 确规定,确立了立项、初审、稽核、征求意见和出具报告五 个重要步骤,实行阳光和谐评审,增强评审透明度。四是利 用自身资源,指导县区开展财政投资评审工作,帮助县区规 范财政评审管理,完成财政评审工作任务。
【财政评审中心工作总结】
年度工作总结财政局投资评审中心财政投资评审中心在局党委的领导下,各项工作得到了 不断的完善和规范,在制度设计上着眼长远谋发展,工作推 进上立足脚下求实效,逐步实现了技术力量从弱到强、评审 范围从窄到宽、评审秩序从探索到规范的转变。主要做了以 下工作
一、2012 年度工作任务完成情况 2012 年共计评审各类工程项目 O 个,送审金额 O 万元,审定金额 O 万元,审减金额 O 万元,综合审减率 O%。评审内 容涉及市政工程、城市绿化、民生工程、水利工程、政府廉 租房工程、基层财政所建设、国家环境整治工程、公安基础 设施建设、工业基础设施建设、新农村建设等项目。
二、2012 年工作目标情况(一)主要工作成果及办法 1、立足长远搭平台,夯实工作基础。
物质基础是评审 工作发展的首要前提。我们着力开展平台建设,逐步走上了 快速发展的轨道。一是充实业务力量。单立之前,我县评审 工作主要聘请中介机构进行,自己缺乏主动权,且不能随时 踏勘现场,主要依据图纸和鉴证资料进行评审,难以保证评 审效果。单立之后,人事部门先后组织了三次公开招考,录 用了 O 名注册造价师、O 名助理工程师,有效地打破了人才 瓶颈。二是建立内部管理制度。制订了工作制度、操作规程、档案管理制度、岗位责任制等 7 项内部管理制度,同时对评 审报告、评审工作底稿、工程竣工结算评审验证审定表进行 了格式上的统一,将评审工作纳入了规范化管理轨道。三是 注重工作细节,认真做好省厅考核工作。投资评审中心平时 注重工作细节的积累,把日常工作的流程、结果、资料、依 据,按照省投资评审中心的考核要求进行归纳和汇编,并及 时上报,在 O 年省财政厅组织的 O 年度工作目标考核中,被 评为全省财政投资评审工作先进单位。
2、注重长效建机制,优化评审流程。
好的制度和机制 是评审工作的重要保障。在评审实践中,我们摸索和完善了 以下机制:一是价格调查机制。每两个月联合建设局、造价 办、城投公司、审计局进行工程材料询价,五家共同签证出 具报告,作为当期工程造价底价。同时,还根据需要采取了 网上询价、电话询价、实地询价、市场门店询价等形式作为 补充,确保充分获取工程材料价格信息。二是工程量鉴证机 制。坚持提前介入,对预算评审、工程变更和验收结算等三 道关口,分别采取不同的措施,进行了工程量的把关。预算 评审坚持首先进行现场勘测,核实设计图纸,再进入评审程 序;工程变更必须同时向评审中心进行申报,现场勘测认可 后,方可继续施工;验收结算方面,必须邀请评审中心参加 隐蔽工程验收和竣工验收并鉴证。三是三审终审制。由业主 初审、财政复审、审计终审,形成了相互制约、相互监督、分工协作、配合联动的财政投资评审机制。
3、坚持原则立规矩,巩固评审地位。
财政投资评审中 心成立之初,并不被外界所接受。施工单位不用说,就连县 政府设立的一些指挥部,也认为业主单位已经初审,审计还 要终审,财政投资评审没有必要那么认真,走个过场就行。
再加上工程变更等情况要求向评审中心申报,一定程度上影 响了指挥部的自主权,更加受到抵制,认为财政投资评审影 响效率。面对艰难的工作环境,我们积极争取县委县政府的 支持,始终坚持原则和立场不动摇,最终不断巩固评审地位,使投资评审成为了强化财政监管的一项重要制度。一是以制 度确立地位。在县政府下发的《O 财政性资金基本建设投资 管理暂行办法》和《O 人民政府关于加强政府投资项目管理 的意见》等规范性文件中,都明确了财政投资评审工作在建 设项目管理方面的基础作用,并严格规范了评审工作程序和 有关要求。二是以制约机制确立地位。凡财政性投资项目,没有财政投资评审报告的,不能进入招投标程序,不能开工 建设,不能拨付工程款,不能竣工结算。三是以程序规范确 立地位。实行评审领导审批制及评审资料报送登记制,所有 报送的预结算资料必须完整、准确、真实,不符合评审规定 要求的我们一律不予评审。4、兢兢业业干实事,树立评审形象。一是坚持加班评 审。近年来,随着政府性投资项目增多和评审范围的不断扩 大,评审任务越来越繁重。由于正常工作日的主要精力要用 于询价、实地勘测和与评审对象交换意见,为了完成评审任 务,我们的业务骨干不需要特别安排,就自觉坚持长年加班,大量牺牲周末和晚上休息时间开展核算工作。二是坚持公正 评审。坚持三公原则,对所有评审对象一视同仁,采用 同一管理模式,适用同一评审标准,确保了评审结论经得起 检验,也打消了评审对象的顾虑,赢得了评审对象的尊重。
三是坚持廉洁评审。坚持评审工作既不向建设单位,也不向 施工单位收取任何费用,避免利益纠葛,确保了评审工作的 独立性和公正性。同时,制定《评审工作廉政规定》,要求 工作人员严格自我要求,不得接受评审对象的任何好处,不 与评审对象同吃、同玩,保持了必要的廉政距离。
(二)工作中存在的困难和问题及解决的办法 1、困难和问题 ①评审项目多,专业技术人员不够,不能满足财政性资 金投资基本建设项目的需求;②评审项目涉及专业技术多,而我们的技术人员只涉及 O 专业;③评审的范围和力度不够,对基建财务决算审计的工作 还没有开展,在工程预算方案的优化上,只涉及到了审而未 涉及到评;④制度建设不够完善规范,缺乏用制度规范工作流程的 机制。
2、解决的办法和建议 ①不断充实财政投资评审专业队伍,加强专业技术人员 的培训;②建立各项业务规章制度,真正做到用制度规范流程;③与业务股室建立联动的工作机制,使财政投入到建设 领域的资金都能纳入评审范围;④尽快出台 O 财政投资评审管理实施办法,使评审工作 进入法制化、规范化的管理道路。
(三)2013 年工作思路 1、出台 O 财政投资评审管理实施办法和业务性规章制 度,使评审工作法制化、规范化、程序化。
2、拓宽评审的范围和领域,增强财政部门在政府投资 领域的话语权。
3、服务于政府和财政,确立财政投资评审是规范财政 投资管理的重要手段。
4、不断提高评审的效率和质量,强化专业评审人员的 责任感;不断提高评审人员的专业素养,实行评审终身负责 制。
5、确定财政投资评审在财政资金监管中的重要地位,形成财政监督、绩效评价、财政评审三位一体的监督模式,实现信息互通,优势互补。
第5篇:投资评审中心工作规则
投资评审中心工作规则
第一章总则
条为使省财政投资评审中心(以下简称“中心”)各项工作规范化、制度化,切实履行工作职责,根据《关于开展工作的通知》(财办〔2009〕491号)要求和本单位工作实际,制定本规则。
条中心工作的指导思想是,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实科学发展观,执行党的路策和国家法律法规,树立和落实科学发展观,全面履行财政评审职责。
条中心工作的准则是,坚持依法评审,实行科学民主决策,推进政务公开,健全监督制度,加强廉政建设。
第二章领导职责
条中心领导班子要以全心全意为人民服务为宗旨,忠于职守,求真务实,勤勉廉洁。
条中心实行主任负责制,主任领导中心的工作,副主任协助主任工作。
条中心工作中的重大事项,必须经中心领导班子会议、主任办公会议讨论决定。
条中心日常工作由主任、副主任分工负责处理。副主任按照各自的分工或主任的委托,负责某些方面的工作或专项表中心进行对外公务活动。
条主任、副主任在工作中要相互通气,团结协作。对于工作中的重要情况、重大事件和处理的重大事项,副主任要告和请示,来不及请示的,事后应及时报告。中心领导参加厅党组扩大会议、厅务会议、厅长办公会议后要及时将子会上传达和通报。会议文件等送中心领导传阅后交管理部存查。
条实行中心领导AB岗工作制度。按照工作分工,分管领导为A岗,协助工作的为B岗,A岗出差或其他原因离岗不工作时,由B岗领导代行处理,并切实负起责任,待A岗返岗后主动说明代行职责情况;AB岗一般不同时外出。
第三章决策程序
条中心工作实行科学民主决策。要建立健全和不断完善科学民主决策程序、规则、机制。
一条财政投资评审工作中的重大事项,必须经由中心领导班子会议或主任办公会议讨论决定。
二条中心提交厅党组讨论决定的重大决策建议,以及各部室提请中心领导班子会议或主任办公会议讨论决定的建议深入调查研究,进行必要性、可行性和合规性论证;涉及厅相关处室的,应充分协商;涉及市县的,应事先征求意公共利益和群众切身利益的,应采取适当形式听取意见和建议。
三条中心各部室必须坚决贯彻落实中心领导班子的各项决策,及时跟踪和反馈执行情况,并加强督促检查。
第四章依法行政
四条中心要严格按照法定权限和程序履行职责,行使行政权力,依法组织财政投资评审。
五条中心根据工作需要制定相关规章制度,必须符合宪法、法律和国务院、省政府、财政厅的行政法规、决定、命件等。
六条实行AB岗工作制,落实服务承诺制,严格实行行政执法责任制和执法过错追究制,有法必依、违法必究,公正法。
七条中心要不断规范政务公开内容,丰富公开形式,健全公开制度,努力打造“阳光评审”,做到“四公开”,即、评审程序公开、评审依据公开、评审结论公开,确保评审结论科学公正,不受人为因素影响。
第五章行政监督
八条中心要接受社会各界的监督,制定咨询投诉举报受理制度,对反映的重大问题,要积极主动地查处和整改,并馈查处整改情况。
九条中心要重视人民群众来信来访工作,进一步完善信访制度,中心领导要亲自批阅重要的群众来信,各部室要认
十条中心要推行行政问责制度和绩效考核管理制度,明确问责范围,规范问责程序,严格责任追究,提高政府执行
十一条中心总工办要行使中心内督办职责,对厅办件、中心办件,厅领导重要批示和中心领导交办等事项等进行督
第六章廉政建设
十二条坚持从严治政,对职权范围内的事项要规范工作流程,按流程和时限认真负责地办理。对不符合规定的事项予办理,并说明理由。
十三条严格执行财经纪律,规范公务接待,不得用公款相互送礼和宴请,不得接受市县送礼和宴请。要艰苦奋斗、实降低工作成本,建设节约型单位。
十四条中心领导班子和全体干部要廉洁从政,严格有关廉洁自律的规定,不得利用职权和职务影响为本人或关系人益。严格要求亲友和身边的工作人员,不得利用特殊身份谋取私利。
十五条定期开展党风廉政建设的宣传教育活动,做到拒腐防变,警钟长鸣,遵守社会道德,自觉抵制社会丑恶现象
第七章会议制度
十六条中心实行中心领导班子会议、中心主任办公会议、中心领导专题会议、全体干部大会制度。
十七条中心领导班子会议由中心领导班子成员组成,由主任召集和主持,必要时可请有关同志列席。主要任务:)传达、学习党中央、国务院、省委、省政府和党组的决定;)研究贯彻落实厅党组的有关重要决定、决议的具体措施;)研究党风廉政建设工作;)讨论财政评审的工作思路和年度重点工作;)决定领导班子成员的职责分工;)讨论决定中心的重要财务开支;)审议中心内部管理、业务管理和财务管理等规章制度;)其他应由领导班子集体讨论决定的事项。
领导班子会议不定期召开。必要时可召开领导班子扩大会议。会议的议题和其他与会人员由主任或主任委托召集的领导班子会议的组织、记录和会议纪要的编写,由管理部负责。领导班子会议纪要由中心主任签发。
十八条中心主任办公会议由中心领导和相关部室的负责人参加,由主任或主任委托的副主任召集和主持,一般情况次。主要任务是:)传达、研究、贯彻落实的重要决定、重要会议精神;)传达贯彻有关党风廉政建设精神;)分析中心工作状况,研究工作措施;)讨论决定相关部室请示的重要事项;)通报中心工作状况,部署中心重要工作等。
十九条中心领导专题会议由中心领导根据工作需要召集,有关部室负责人参加。主要任务:研究、协调和处理中心中的专门问题或专门事项。
十条全体干部会议根据需要由中心领导主持召开。主要任务:传达学习有关重要会议和文件精神,通报重要情况,总成情况、布置下一时期重点工作,组织政治理论学习、廉政教育和业务学习等。
十一条中心领导班子会议、中心主任办公会议、中心领导专题会议、全体干部会议定期或不定期召开。会议议题由,参会人员提前准备。会议决定事项,由相关部室承办,管理部督办,各部室应将承办情况及时向中心领导报告。
第八章公文审批
十二条收文办理
签收登记。中心所有来文由管理部专人负责于每天上、下午到厅收发室签收并负责登记。如其外出,由管理部指定其
呈阅。凡上级来文、下级请示、其他应办的文件及事项通知和相关工作材料等,夹入“呈阅件”于当天呈请中心领导传阅。中心领导批示传阅的文件,由文秘人员夹入“传阅件”,及时分送,各传阅人应当天阅文签名,并退还文秘人
。传阅文件中与自身工作有直接关系的,并需经常使用的,可在不违反保密规定的前提下,自行复印留存,原件不传阅秘密以上公文,必须采取保密措施,确保安全,并做到当天传阅、当天退回文档管理员。
批办。领导批示办理的公文,由文秘人员夹入“批办 件”,及时送承办部室办理。紧急公文,应随到随办;限时公定时限内办复。承办人不得延误、推诿,更不得拖而不办。
催办。对中心领导批示办理件和交办事项、有时限要求的公文和会签的公文、中心领导交办的事项,由管理部进行登,做到重要公文跟踪催办,一般公文定期催办。
十三条发文办理
拟稿。草拟公文应当符合国家的法律、法规及其他有关规定,情况确实,观点明确,表述准确,结构严谨,条理清楚内容简明,格式规范。在拟稿中,对涉及其他部门职权范围内的事项,主办部室应当主动与有关部门协商,取得一;如有分歧,主办部室应提出意见,报请中心领导研究协调,并与有关部门会签后报请上级机关协调或裁定。审签。以厅名义制发的公文,通过财政厅公文办公系统报请中心领导审核、厅办公室核稿后,呈厅领导签发;以中心文,由主办部室负责人审核、管理部核稿后报中心领导签发。凡是对外提供的文件数据资料,均应经中心领导审签印发。以厅名义制发的公文,由主办部室送厅办公室文印室统一登记、编号和印制,并到厅办公室收发室进行盖章和发室邮寄或交换。以中心名义制发的公文,管理部负责统一登记、编号和盖章,主办部室负责校对、印制和分装,室进行邮寄或交换。秘密级以上的文件,必须登记、挂号。文件份数少于100份的,在中心内自行印制;超过100)的,交由印刷厂印刷。各部室在打印(或印刷)、校对和寄发文件时,要做到认真细致,严防差错。
十四条公文归档
移交。公文办理完毕,应当根据《中华人民共和国档案法》、《安徽文书档案立卷归档制度》,及时向文档管理员进行结的文件,主办部门应将文件原稿及文件正本2份交文档管理员统一归档,严防文件丢失。领导批示、重要材料,、相关证件、奖状等,都应及时进行移交或备份移交。各部门应指定1名同志负责本部室公文移交工作,个人不得的公文。人员发生变动时,变动人员应当将本人暂存、借用的公文按照有关规定移交和清退。
归档。对于归档的公文和材料,文档管理员应当根据其相互联系、特征和保存价值、保管年限等分类立卷整理和归档交厅档案室的,按时向厅档案室办理移交手续;不需移交厅档案室的,要做好局内档案保管工作。
销毁。不具备归档和存查价值的公文,可以销毁。销毁绝密级公文,应当进行登记。销毁秘密公文的组织和监销工作,到指定场所由二人以上监销,要保证不泄密、不丢失、不漏销。禁止将公文和内部资料出售。
第九章请示报告制度
十五条按照工作程序办理公务,正常工作一般不越级请示。如遇特殊情况越级请示的,事后要及时向分管领导汇报提建议、意见,不受越级限制。
十六条领导交办的工作,承办人要在要求的时限内抓紧办结,不能按时完成的,要及时向领导说明原因报告进度,办理意见。
十七条各部室工作中发生的重大事项及紧急突发事件,工作人员应第一时间向部室领导或分管主任请示报告,不得报。
十八条中心工作人员因公外出报告程序。上班期间因公需外出的,工作人员应向部室负责人说明情况,部室负责人分管领导说明情况,副主任外出应向主任说明情况,主任外出应向分管厅长说明情况。非公事外出一律履行请假手,要严格按《安徽机关工作人员请销假暂行规定》办理相关手续。
第十章作风纪律
十七条中心各部室负责人必须坚决执行中心领导班子的决定,如有不同意见可在中心内部提出,在没有重新作出决定任何与中心领导班子决定相违背的行为。
十八条要严格遵守保密纪律和工作纪律,严禁泄露国家机密、工作秘密或者因履行职责掌握的秘密等,坚决维护国誉和利益。
十九条要建设学习型单位。中心领导要做学习的表率,密切关注国家财经、社会、科技等方面发展变化的新趋势,识,丰富新经验。通过参加或举办讲座等方式,组织学习财经、科技、法律和现代管理等方面知识。
十条中心领导要深入基层,考察调研,了解实情,关心群众,解决实际问题。
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第6篇:上半年评审中心工作总结
××县财政投资评审中心 2016年上半年工作总结
2016年以来,××县财政投资评审中心在局党组的正确领导下,在各科室、各单位的大力配合下,紧紧围绕深化财政体制改革和预算管理改革的要求,坚持“客观、公平、公正”的评审原则,努力践行“不唯增、不唯减、只唯实”的财政投资评审理念,较好的完成了各项工作任务,现将工作情况总结如下:
一、2016年上半年主要工作。2016年我们以服务于全县财政投资项目建设为切入点,积极完成评审工作任务,截止6月底,财政投资评审中心累计完成各类评审项目××个,送审金额××万元,审定金额××万元,审减资金××万元,综合审减率为××%,评审内容涉及市政工程、城市绿化、民生工程、水利工程、农田基本建设工程等项目。财政投资评审工作,为政府和财政节约项目资金提供了科学依据,提高了财政资金的使用效率,保证了财政项目资金的科学性和准确性。
二、下一步工作思路
1、加强评审前期证据采集工作。财政评审工作,要面对各种各样的工程项目,最终评审结果直接影响到政府财政、建设方以及施工方等多方的利益,极易产生矛盾与冲突。为此,评审前期证据采集工作就显得尤为重要,我们设计了《××县财政投资评审中心现场踏勘情况表》进行现场勘察,通过记录、测量、拍照等方式完善存档资料,做到以实事为根据,用数据说话。
2、加强自评项目管理。对于××万元以下的自评项目,我们新上了造价软件,结合国家定额、上级政策、制度、法规文件和当地市场信息进行综合评审,力求做到评之有据,审之有理。
3、加强业务知识学习,提高业务综合能力。面对评审范围逐步扩大,工程项目不断增加的评审任务,评审中心人员应加强专业知识的学习和培训,不断提高专业知识水平和服务能力。对评审结果的合理性和可执行性能快速、准确做出判断,为领导决策提供合理建议。
2016年4月29日
第7篇:等级评审工作汇报
射洪妇女儿童医院
工作汇报
各位领导:
你们好!
首先,医院全体员工对各位领导百忙之中来我院检查指导工作表示最热烈的欢迎,对各位领导长期以来对我院工作的指导与帮助表示衷心的感谢!
我院始建于2007年。医院总投资500万元,占地面积2000平方米,共有科室13间,门诊室12间,住院病房9间,开放病床20张,办公室3间。主要医疗器材包括:DNA检测系统、蓝光婴儿培养箱、电解质分析仪、多普勒胎音仪、微量元素检测仪、液压手术床、奥林巴斯显微镜、激光机、ABX血球分析仪、盆腔治疗仪、尿液分析仪、血凝分析仪、数码阴道镜、红光治疗仪、彩色多普勒B超、变频电刀、心电图机、旋磁光子热疗仪、心电监护仪、二氧化碳激光治疗仪等高科技仪器。全院现在员工总数51人。
建院之时,医院即严格按照一级医院的标准进行创建工作,使医院在管理上、医护质量等多个方面的良好发展,奠定了强实的基础。
一、提高认识
加强领导
接到卫生局医院等级评审通知后,我院即召开专题院办公会,成立以医院主要负责人为组长的综合性医院创建领导小组,成立专门办公室,召开动员大会,再次进行学习培训工作。通过组织学习,使全院员工认识到医院等级评审工作是管理年活动的深化,对建立医院管理评价制度的长效机制具有很强的现实意义和指导作用,是医院能否生存与发展的重要手段,是做好群众满意医院工作的重要契机,既提高大家各方面的技能,又营造全院“人人参与评审,事事关系评审”的氛围,做好各项迎审工作。
二、落实责任
注重实效
自查自纠
我院在积极进行培训,组织学习,提高认识的基础上,通过加强领导,结合医院的实际,制定实施方案,并细化标准,落实责任人,将每一项工作予以分工,任务到人,责任到人,设立联络人、资料整理收集人、专项工作责任人,按照一级综合性医院评审标准,分步实施,按计划进行分线自查,对自查中发现的问题进行及时整改,并在整改中提高。对管理方面及时予以改进,技术方面予以培训提高,充实调整,设备上及时补充增加。
三、加强医院管理,提高运行绩效
1、强化法制教育,提高法律意识。院领导带头并组织全院职工认真学习,掌握国家相关法律法规,健全、完善了医院有关各项规章制度,并要求严格执行,依法办院,依法执业,保障医院的正常执业活动,确保医疗质量安全。医院严格按照规定范围内的诊疗科目执业,对医务人员严格实行持“三证”方可上岗制,对新分配、新调入人员实行岗前培训学习。轮转考核制等。
2、加强领导,严格管理,从严治院,不断更新医院管理知识,提高管理水平。客观分析、审视工作中存在的不足和问题,把握关键点,找准切入点,解决发展中的不和谐问题,使医院工作走向可持续、科学发展的道路。院领导把主要精力用于医院管理,加强自身管理知识学习,以适应新时期对医院干部的多元化要求,积极参加省内有关管理知识学习班或短期培训班,不断吸纳新思维、新理念、新方法,不断提高医院管理水平。
3、不断建立健全院、科两级管理责任制及目标责任考核制,院长对各科主任提出目标责任,以服务效率和服务质量等综合指标考核科室,指标量化细化,责任到人,奖惩分明,与工资挂钩。
4、加强财务管理,依法规范经济活动。完善经济核算办法,提高经济管理水平,控制医疗技术,降低医药费用,努力减轻病人负担,增强服务透明度,自觉接受患者监督。完善收入办法,所有医疗费用均严格参照《省医疗服务价格手册》所规定的项目和标准进行收费,新开展的检查项目收费标准均由物价部门批准。同时设立专职物价审核人员,每天对各科室医疗服务收费情况进行审核检查,及时纠正出现的错误收费。
5、我院积极响应上级号召,得到了病人的好评。严格麻醉药品、剧毒药品和放射性药品管理;严格执行临床四项通报制度,坚持每季度对前十位抗菌素类、消化类、心血管类、营养类和搞肿瘤类药品进行监控评价,定期监控、定期预警,安全合理用药,保护患者的权益。引入临床药师制度,主动联系临床,科学引导临床正确用药;定期下发《临床药学期刊》,加强对临床用药指导。
6、坚持院务公开,对人事任免、职称聘任、药品采购、大型设备购置、大额度资金使用等热点和敏感问题实行集体研究、决定制度,并在院务公开栏或有关会议上公布。设备购置首先由分管院长、使用仪器科室主任、使用人员等认真考察设备的型号、性能、价格后提交医院相关委员会,最后由委员会、考察人员和纪委与厂商代表集体进行协谈,杜绝了暗箱操作和收受“回扣”等违纪现象的发生,增加了透明度;治理商业贿赂,实施卫生部“八不准”,建立行风建设的长效机制。
四、加强医疗质量管理
持续改进各项工作
1、把医疗质量管理放在首位,建立健全医疗质量管理各级组织,明确职责及规章并加以认真落实。完善第一、二、三级医疗质控组织对医疗质量进行检查完成率100%,并针对查出的问题及时做了整改。
2、坚持强化首诊负责制、疑难病例、死亡病例、死亡病例讨论制、三查八对制度等核心制度。各科建立了疑难、危重、大手术病人会诊和术前讨论登记本等,月考核时严格检查三级医师查房记录,有遗漏或不认真执行者,在月考核时给予扣分;落实大手术病人报告审批制度;各临床科室建立了与病人及其家属的谈话制度;医院还制定并下发了《知情同意制度》。
3、强化三级查房制度,业务院长深入病房坚持行政查房,同时每月不定期、有重点、有计划地检查工作。坚持每周专家督导查房,科主任、副主任医师每周查房1至2次,主治医师每天查房1次,住院医师每天至少查房2次;科主任查房体现国内外诊疗最新水平及教学意识;增强学术氛围,培养中青年医师正确的临床思维、使用正确的临床的路径;各级医师查房意见必须签字。制定完善总值班制度,加大对全院夜间、节假日等盲点时间、定位部位、危重病人医疗安全的监管力度,确保医疗安全,到现今医院未发生过重大医疗事故。
4、加强对病历质量管理,严格执行《病历书写基本规范》。采取三级病案质量检查制度,多环节把关。采取自查、终末质控、抽查及定期复查等形式;上级医师查房时要进行病案质量检查;对医疗文书书写质量缺陷进行监控,每月对病历进行检查、分析、总结。通过评价-反馈-改进体系,不断提高病历书写质量。科主任对全科出院病历做终末质量检查,做到不合格病历不出科。对不规范病历在周会上全院通报,以强化对患者医疗关键环节的质量控制;同时邀请省、市专家来院进行病历质量评比、讲座等,不断提高病历书写的质量和水平。
5、加强抗生素的使用管理,医院制定下发了《抗菌药物合理应用管理实施细则》等文件,明确规定了抗生素的使用原则、适应症及使用时间等,要求在使用高档抗生素时做到患者知情同意、科主任签字同意和主管院长审批同意等,同时充分利用HIS系统对医生药品处方权限严格限制,从源头上堵住越级、越线使用抗生素的问题。
6、加强检验科质量控制工作,规范实验室制度,做好室内质控十五项,并绘制了各项质控图,能将室内质控控制在要求条件之内。室间质控能达到省临检中心的要求。
7、制定整体护理实施方案并明确职责;对每日新入、危重、抢救、手术病人等实行严格的护理床头交接班制度,加强晨晚间护理工作;加大护理查房和督导、检查的力度,坚持每月召开护理例会,每月护理质量检查一次,每半年大查一次,坚持每季度召开护理质量控制分析会对督导、检查出的问题及时提出并加以整改;实行护士长夜查房制度,达到与科室、护士间相互学习、相互交流、相互监督、相互促进的作用。
8、严格执行控制院内感染的各项规章制度,每月由专人对全院重点科室、部门和各科医疗器械进行细菌监测,终末消毒、毁形、回收工作均有专人负责。定期组织院内院感知识、手卫生等讲座,对医务人员进行院感知识培训及岗前培训,有效地防止了医院内感染的发生。
9、不定期进行“三基”考试训练,所在医、技、药、护人员参加,并将考试成绩与益工资挂钩;不定期举办院内各类知识讲座、护理专题讲座、技术练兵活动等;积极参加省、市有关部门组织的学术活动、培训班、技术能手比赛等,强化素质,提高业务能力、五、加大对人才培训,积极开展新业务、新技术、新方法,进一步加快科技兴院的步伐。
六、改进服务流程,改善就诊环境,方便病人就医
1、改进门诊服务流程
为了方便病人的就诊,我院在建院初始开始使用医院HIS系统,通过增加服务窗口、门诊收费人员及电脑设备、增加门诊医师及多处布点等措施,缩短病人的候诊、挂号、取药时间;同时,在门急诊输液室、候诊室处等地方安装电视机、饮水机、排椅等人性化措施来改善候诊环境;加强分诊人员的素质培训;科室标识、指示牌做到规范、清楚、醒目。
2、指导病人明明白白就医
我院将医疗服务收费价目表、挂号收费标准、化验结果领取须知、就诊流程等张贴在明显位置,制作医院布局图、楼层布局图、楼层说明图、指路牌、导医等使患者最大程度的方便就诊。
3、规范门诊服务
对门诊病人反应的意见积极协调处理,及时化解矛盾;医技科室进一步树立为病人服务的意识,改造服务流程,缩短设备检查预约、报告时间,检验科三大常规十五分钟出结果、生化检验项目、随送随检,报告出来后通过HIS系统,临床科室的医生工作站可以马上看到结果,基本杜绝了患者家属来回送标本取报告的现象。提高门诊诊疗水平,保证门诊诊疗质量的前提下,医院为疑难的门诊病人进行了全院大会诊,打破了以往医院只为住院病人进行全院大会诊的传统,倡导把病人当成亲人的“换位思考”和“病人不动,医生动”的服务理念,切实给患者带来方便。群众满意度自查91%。
七、增强医患沟通,构建和谐医患关系,减免特困患者费用
1、增加或重新修订知情同意(志愿)书
为了尊重患者的知情权和选择权,根据国家有关法律法规,结合医院的具体条件,2007年以来增加或重新修订各种知情同意(志愿)书12种,如:《手术同意书》、《麻醉同意书》、《贵重药品知情同意书》、《输血同意书》等等。
2、建立和完善了病人投诉处理制度
医院规范了患者投诉管理制度,在门诊设置投诉点,安排院长接待日,建立投诉群众工作站,公布投诉电话,定期接待患者投诉,集中处理患者反映的各项问题。
3、严格医德医风监督检查
为了倾听群众呼声,医院定期召开社会监督员座谈会、住院病人座谈会;定期对行风建设信息通报,为加强医患沟通,发现问题与及时整改提供了一个平台。对个别违背职业道德,利用职务之便谋取私利行为,给予通报批评、缓聘、低聘、解聘、取消评优、职称评定、职务晋级资格。
4、多途径解决患者负担
我院为使患者得到真正的温暖与实惠,医患关系绝非单纯的治病与被治的关系,我们将其视同于家人的关系,从多角度,根据不同特点,开展多形式的温馨服务,护理部开展“护理工作怎样为职工群众服务”的大讨论,“沟通、诚信、细心”的服务理念、“FEP服务模式”(家庭式温馨护理、环境舒适、个性化护理)。为了优化服务流程,倡导无缝隙护理、延伸护理服务,满足病人多方的需求。全院集思方益,优化便民服务措施;各专科根据科室的特点开展特色服务,如产科、妇科。妇产科开展了如何做个准妈妈等健康宣传教育项目,均取得了很好的社会效益。
5、积极参与突发公共卫生事件的医疗救助,认真完成上级卫生主管部门下达的任务。
八、深入推进行风建设工作,树立良好的医德医风。
医院建立了行风建设领导小组,制订行风建设方案,积极开展“行风大家评”活动,贯彻落实卫生行风各项工作,并在社会和集团公司离退休人员中聘请行风监督员,定期召开会议听取意见并落实到位;加强医德医风教育培训,提高全心全意为人民服务意识。推进药品、设备、高值医用耗材,基建维修工程集中招标采购工作。推进“医患双向承诺制”,全面开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作。遵守卫生部八项纪律。
以上是我们的工作汇报,在创建过程中,虽然自查结果合格,但仍有许多这样和那样的问题,在今后的工作中我们将一一改进,还望各位评审专家批评指正,提出好的建议。由于企业体制、机制和人才方面的情况,我们与地方上级和兄弟医院存在一些差距和不足;在内涵建设和员工素质方面我们还要进一步加强,积极向本县上级医院专家学习,借鉴好的管理经验,加强沟通和联系,也希望各位专家给予支持、帮助。我们深信通过这次医院等级评审,经过专家们的认真指导,必将对我院今后的工作和发展起到积极推动作用,我们将以此为今后工作的新起点和新动力,珍惜机会,不断持续改进,完善自己,努力践行科学发展观、切实加强医院管理,更好地为人民群众健康服务,让广大患者信任而来,满意而归,从而实现医院可持续发展。
最后,祝各位领导和专家身体健康,并对我院的等级评审检查所付出的辛勤劳动表示最诚挚的谢意!
射洪妇女儿童医院