采购部管理评审汇报资料_采购部管理评审汇报

工作汇报 时间:2020-02-27 20:29:38 收藏本文下载本文
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采购部管理评审汇报资料

一、本部门质量目标及其达成情况

2013年采购部质量目标:采购到货及时率≥98% 统计目前为止所有目标均有达成,具体情况见后附资料。

二、本部门主要职责及其完成情况

采购部主要职责是:按《质量手册》3.2.7 a.负责组织对供应商的调查、评定和资料汇总,建立合格供应商的档案; b.负责新产品新物料的找寻,询价,比价,并落实采购,及时供应生产所需的质量合格的零部件、配套件、原材料、包装用品及辅助材料;

c 负责跟进材料送样,送相关部门测试确认;并根据测试确认结果采取相应处理措施;

d.负责物料交期管理,物料跟催、物料进料情况汇总;

e 通报物料到料异常情况并协调相关部门处理;参与对不合格品的评审和处理;

f 其它非生产性物料、设备、治具或文具等的处理。各项职责都已按要求完成。

三、本部门的内审情况

本部门在2015年质量管理体系内审中没有不符合项。但是有几点要加强的: 1.针对仓库温湿度控制这一块,仍须要确定通用物料的湿湿度标准,并按标准实施记录,超出标准要有改善对策.2.化学品仓,没有使用二次容器,需要立即改善。

3.技术部门BOM表资料散,没有整合起来,有的不完整,出错的可能性高。需要改善。有些订料要凭经验反复核对,很浪费时间。后续建议上ERP。

四、本部门文件适用性情况

本部门涉及文件主要是《采购控制程序》《供应商管理程序》《外包管理程序》《生产计划与物料控制程序》《仓储管理程序》《产品标识和可追朔性控制程序》《搬运与防护控制程序》,目前运行适用、有效。

五、本部门资源需求

2015年度有外招采购1名,从生产内提仓库协管员1人,可以让进料、发料和成品出货有足够的精力去核对型号和数量,因此无需再增加人员及设施。

六、改进的建议:暂无

编制:

2015-08-23 批准:

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