11 隐患排查治理管理制度_安全隐患排查管理制度

章程规章制度 时间:2020-02-28 20:54:04 收藏本文下载本文
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隐患排查治理管理制度评价目的为强化公司安全生产监督检查,明确安全检查工作的组织领导,统一检查内容和要求,提高检查效果,逐步实现检查工作规范化、标准化,特制定本制度。2 范围

本制度适用本企业的隐患治理,包括风险分析、法律法规符合性评价和安全检查出的事故隐患整改。3 职责

专职安全管理人员负责对公司存在的隐患进行登记,发现重大隐患及时上报,负责对隐患整改情况进行监督、检查。4 控制措施

4.1 各类型安全检查、法律法规符合性评价和风险评价发现的问题和隐患,专职安全管理人员要在《隐患治理台账》中登记并分类排队实行分级管理。

4.2 隐患整改工作中要坚持分级负责,分级管理的“四定”原则,即:定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。

4.3 应制定隐患整改计划,安排专人负责,限期完成整改。在选择隐患治理的控制措施时,在考虑可行性、安全性和可靠性的基础上,应采取以下控制措施:

1)工程技术措施; 2)管理措施; 3)培训教育措施; 4)个体防护措施。

4.4 无法自行整改的重大隐患,应向当地政府、安全监管部门报告,报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。

4.5 对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入整改计划,限期解决或停产;书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。

4.6 对发现的隐患,检查人员要尽快通知上级部门,指出隐患部位,内容及影响,提出整改意见及整改期限并进行登记。对于重大隐患,检查人员要以书面的形式发出《隐患整改通知书》及时送达上级领导批准。

4.7 排除隐患所需经费,可根据项目的内容,分别列入大修、基建、技改费用中解决。4.8 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危险区域内撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置警戒标志,暂时停业或者停止使用。

4.9 安全管理员应对隐患整改情况进行跟踪,定期向上级部门反馈隐患治理情况。整改措施实施后须通过相关部门的检查、验收、认可,填写《隐患项目验收表》。

4.10 对于确定的重大隐患项目,应建立重大隐患档案,填写《重大事故隐患档案》,档案内容应包括:

1)评价报告与技术结论; 2)评审意见;

3)隐患治理方案,包括资金概预算情况等; 4)治理时间表和责任人; 5)竣工验收报告。

4.11 无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向直接主管部门和当地政府报告。

4.12 对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入整改计划,限期解决或停产;书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告,报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施。5 相关记录 《隐患治理台账》

《隐患整改通知书》

《隐患项目验收表》

《重大事故隐患档案》

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