采购制度_采购制度二

章程规章制度 时间:2020-02-28 12:05:01 收藏本文下载本文
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采购制度

1、大宗生产材料采购需由项目经营层研究决定,并签订购货合同。

2、项目部派专人经行日常采购,按“货比三家、优质廉价”原则

采购。

3、由专职人员组织验收,且不少于3人,开具三联单,栋号负责

人或值班人员共同参与验收或抽验,经相关负责人签认。

4、严格把握材料质量,杜绝不合格材料进场。

5、办公用品采购需各部门按计划向财务室申报,经后勤经理审批,报项目经理签认,单件物品单件超过500元以上时,亦需报项目经理确认后,方可采购。

6、办公用品、生活用品实行领用制,作低值易耗用品须登记领用

台账,移交办理交接手续,损坏丢失照价赔偿。

7、食堂日常采购由后勤经理指定人员于当日验收。

8、材料出库凭后勤经理批准生产经理领料单领用。项目部对材料

消耗实行目标考核,节约有奖,浪费惩罚。

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