校园卡管理办公室财务工作自查报告_财务部工作自查报告

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校园卡管理办公室2011年度财务工作自查报告

通过认真学习《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》及《行政事业单位内部控制规范》及在省财政厅《关于开展2012年省直行政事业单位会计信息检查工作的通知》文件的指引下,我办公室对2011年度的财务会计核算,资金收入支出情况进行了自查。现将自查报告情况汇报如下:

1.在财务工作过程中,本办公室严格按照《中华人民共和国会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。会计人员持证上岗,严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。

2.本办公室严格实行“收支两条线”的管理。当日充值现金均全额缴交学校后勤财务处所开设银行账户,绝不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。

3.本办公室各项支出按实际发生数列支,无序列虚报和白条抵库等现象。各类商户付款严格执行中心财务“一支笔”和校长负责制进行审批。

4本办公室在实际工作中严格执行内部控制的岗位分工及授权审批,明确记账人员,审批人员,出纳人员,操作人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行;明确财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项商户付款的周期及资金划出审批程序;明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

特此报告。

校园卡管理办公室

2012年3月21日

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