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业务办理明白纸
办理挂账(结算)需要的手续:
1、业务申请单,由发生业务部门出具并按矿规定审批;
2、合同,由市场办负责审核签订并盖章;
3、合同审批单,由业务部门根据合同洽谈情况按规定审批;
4、发票,由供应商根据合同及服务开具,并加盖业务单位公章、负责人及经办人章;
5、合同履行单,由市场办根据合同履行情况开具;
6、入库单,业务单位根据购置物品入库情况出具;
7、出库单,业务单位根据购置物品出库情况出具。
8、验收报告,不需入库与出库的业务开具,由业务单位根据供应商服务情况如实开具。
办理付款需要手续:
1、正常付款,供应商开具收据,加盖业务单位位公章、负责人及经办人章;
2、部分付款,供应商开具审批金额收据,加盖业务单位位公章、负责人及经办人章;
3、质量保证金,供应商开具相应金额收据,附质量保质证明(业务单位出具,加盖业务单位位公章、负责人及经办人章)。
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办理挂账(结算)需要的手续:
1、业务申请单,由发生业务部门出具并按矿规定审批;
2、合同,由市场办负责审核签订并盖章;
3、合同审批单,由业务部门根据合同洽谈情况按规定审批;
4、发票,由供应商根据合同及服务开具,并加盖业务单位公章、负责人及经办人章;
5、合同履行单,由市场办根据合同履行情况开具;
6、入库单,业务单位根据购置物品入库情况出具;
7、出库单,业务单位根据购置物品出库情况出具。
8、验收报告,不需入库与出库的业务开具,由业务单位根据供应商服务情况如实开具。
办理付款需要手续:
1、正常付款,供应商开具收据,加盖业务单位位公章、负责人及经办人章;
2、部分付款,供应商开具审批金额收据,加盖业务单位位公章、负责人及经办人章;
3、质量保证金,供应商开具相应金额收据,附质量保质证明(业务单位出具,加盖业务单位位公章、负责人及经办人章)。
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办理挂账(结算)需要的手续:
1、业务申请单,由发生业务部门出具并按矿规定审批;
2、合同,由市场办负责审核签订并盖章;
3、合同审批单,由业务部门根据合同洽谈情况按规定审批;
4、发票,由供应商根据合同及服务开具,并加盖业务单位公章、负责人及经办人章;
5、合同履行单,由市场办根据合同履行情况开具;
6、入库单,业务单位根据购置物品入库情况出具;
7、出库单,业务单位根据购置物品出库情况出具。
8、验收报告,不需入库与出库的业务开具,由业务单位根据供应商服务情况如实开具。
办理付款需要手续:
1、正常付款,供应商开具收据,加盖业务单位位公章、负责人及经办人章;
2、部分付款,供应商开具审批金额收据,加盖业务单位位公章、负责人及经办人章;
3、质量保证金,供应商开具相应金额收据,附质量保质证明(业务单位出具,加盖业务单位位公章、负责人及经办人章)。
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办理挂账(结算)需要的手续:
1、业务申请单,由发生业务部门出具并按矿规定审批;
2、合同,由市场办负责审核签订并盖章;
3、合同审批单,由业务部门根据合同洽谈情况按规定审批;
4、发票,由供应商根据合同及服务开具,并加盖业务单位公章、负责人及经办人章;
5、合同履行单,由市场办根据合同履行情况开具;
6、入库单,业务单位根据购置物品入库情况出具;
7、出库单,业务单位根据购置物品出库情况出具。
8、验收报告,不需入库与出库的业务开具,由业务单位根据供应商服务情况如实开具。
办理付款需要手续:
1、正常付款,供应商开具收据,加盖业务单位位公章、负责人及经办人章;
2、部分付款,供应商开具审批金额收据,加盖业务单位位公章、负责人及经办人章;
3、质量保证金,供应商开具相应金额收据,附质量保质证明(业务单位出具,加盖业务单位位公章、负责人及经办人章)。