储运部费用报销流程_部内费用报销流程

其他范文 时间:2020-02-29 03:38:05 收藏本文下载本文
【www.daodoc.com - 其他范文】

储运部费用报销流程由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“部内费用报销流程”。

储运部费用报销流程

第一步、报销人在原始费用凭证上签名后,写好产生该笔费用情况说明书,交至储运部主管审批;

第二步、经储运部主管审批并签字后,由储运部助理编单后交至财务部门;

第三步、经财务部初审后,交至行政部门由行政主管审核 ;第四步、经行政主管签字通过审核后,将其交至公司总经理审批;

第五步、通过财务部门将带有总经理签字的报销单据转至储运部助理,助理跟据审批情况等进行报销处理。

备注:

1、有大额现金预支情况如大批量到货运费、车辆定期保养费等至少提前两天将预支款申请书按上述流程操作,向公司请款。因请款不及时所产生的后果按公司规定进行处罚。

2、公司正常运营所产生提、发货运费可以启用储运部备用金进行直接预支、报销。

3、如遇突然情况需预支款项时,经储运部主管同意后由助理即时与公司总经理联系并请示,经同意后方可预支款项。在取回单据后,通过财务部门补上总经理签字;

4、储运部助理按规定预支现金时,需开具现金支据,在预支人交回单据时作好核销工作。

5、如遇小额突发性支出,由当事人先行垫付,然后按上述流程进行报销。

本文由财务部负责解释

2013.5.14

下载储运部费用报销流程word格式文档
下载储运部费用报销流程.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏。
点此处下载文档

文档为doc格式

    热门文章
      整站推荐
        点击下载本文