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本科生毕业设计(论文)封面
(2015 届)
论文(设计)题目 作 者 学 院、专 业 班 级 指导教师(职称)论 文 字 数 论文完成时间
大学教务处制
会计原创毕业论文参考选题(200个)
一、论文说明
本写作团队致力于会计毕业论文写作与辅导服务,精通前沿理论研究、仿真编程、数据图表制作,专业本科论文3000起,具体可以联系qq 805990749。下列所写题目均可写作。
二、原创论文参考题目平衡计分卡在高校预算绩效评价体系中的应用 2 能源资源节约的税收优惠探讨 3 试论谨慎性原则的运用某纺织品进出口公司负债经营的财务风险控制研究 5 集权化模式的研究会计电算化对传统会计影响研究 7 某电力设备公司内部监督模式研究我国民营企业内部审计存在的问题与改进研究 9 公司治理结构对会计信息质量的影响:问题研究 10 施工企业项目成本控制研究 11 财务舞弊的防范与治理制造企业存货内部控制问题的研究——以某机械公司为例 13 某建设集团公司应收账款管理研究 14 关于企业自创商誉的会计问题研究连锁零售行业存货管理方法应用研究——以联华超市为例 16 某公司所得税税收筹划方法研究基于多元化经营视角的企业财务投资战略研究 18 基于公司治理的内部控制浅析企业负债结构优化问题研究--以某公司为例 20 格力电器财务报表分析研究论通货膨胀对中小企业的影响及对策我国会计信息质量存在的问题及其解决对策 23 企业环境会计信息披露问题探析 24 小微企业财务风险研究基于供应链下企业会计信息一体化的研究 26 分析集团公司经营风险管理——以某集团为例 27 对内部审计参与企业风险管理的思考 28 浅议中小企业的内部控制问题房地产开发企业多元化融资风险分析及其对策研究 30 现代风险导向审计及其应用研究—琼民源公司为例
汽车行业预算管理的初探----上海大众公司成本预算的案例分析 32 苏宁电器存货管理研究 33 某民营公司成本管理研究
xx公司基于现金流量的企业财务风险管理研究 35 基于消费者心理的某超市促销策略研究
会计职业判断对会计信息质量的影响
某建筑安装工程公司应收账款管理问题研究 论上市公司并购中的财务风险 企业货币资金内部控制的研究 房地产企业融资问题研究
惠州市国有企业内部控制问题的思考 中小企业问题分析及对策研究 家庭理财规划问题的研究 某公司资本结构的研究分析 中小民营企业适度负债经营研究 提高企业核心竞争能力的财务策略 基于公司治理的内部控制浅析 中小企业融资困境分析
某智能系统公司个人所得税纳税筹划研究 后金融危机中小企业面临的问题及应对策略 TC集团内部审计存在的问题及完善建议 浅议公允价值的审计问题 企业集团税收筹划初探
会计师事务所内部治理存在的问题及对策 合并会计报表理论的评述
物流企业成本管理研究——以xx物流公司为例
浅议中小企业应收账款的“变现”——应收账款质押融资 企业财务信息管理探讨
某变压器公司财务治理结构优化研究 基于公司治理的内部控制浅析 从蒙牛看企业的资本运作
新会计准则的实施对商业银行影响的研究 中小企业筹资困境及其对策
中小企业成本控制存在的问题及对策研究 小民营企业财务制度规范化探讨 基于公司治理的内部控制浅析 企业合理避税研究
作业成本法在我国船舶制造业中的应用研究 某建材集团公司会计舞弊的治理研究
某仪表公司销售与收款循环内部控制存在问题及对策 关于如何控制房地产企业开发成本的研究 现代企业的税务筹划研究 宝钢集团财务风险控制研究 外贸企业财务风险及其防范
试论我国会计职业道德现状及治理对策 某集团内部控制优化研究
我国商业银行中间业务的现状和发展研究 某生物工程公司营运资金管理研究 基于公司治理的内部控制浅析
上市公司会计信息披露问题研究 81 中小企业的融资问题与对策研究 82 某电子公司财务风险问题研究
某建筑装饰工程公司负债经营策略分析 84 会计报表操纵及防范措施—以某公司为例 85 高新技术企业认定中的会计问题研究 86 我国注册会计师审计质量问题研究 87 基于公司治理的内部控制浅析 88 格力电器公司融资偏好问题研究 89 某陶瓷公司成本控制的探讨 90 某科技公司财务风险及其控制 91 商誉会计问题探讨
企业实现零存货管理的探讨 93 债务重组新旧准则比较 94 某制衣公司融资问题研究 95 基于公司治理的内部控制浅析 96 基于价值链的企业成本管理分析 97 论民营企业内部会计控制的构建 98 作业成本法在物流企业中的应用 99 我国商业银行个人理财业务发展研究 100 企业所得税的应税差异研究
个人所得税现存弊端及税制模式改革建议 102 关于我国上市公司关联方交易管制方法的思考 103 房产税税基确认方法的研究
合并会计报表与母公司会计报表的有用性探究 105 计算机会计舞弊现状及其对策
我国商业银行风险管理问题及防范途径 107 某贸易公司融资困境及对策分析
上市公司股利政策存在的问题及解决思路 109 基于公司治理的内部控制浅析
基于某公司并购重组的非法内幕交易研究 111 我国实施环境会计的策略探讨
作业成本法在民营企业中的应用——以某机械加工厂为例 113 基于公司治理的内部控制浅析
中小股份制商业银行零售业务核心竞争力提升研究 115 企业税务筹划策略及研究 116 论加强中小企业内部控制
邮储银行某支行资本充足率问题研究 118 我国上市企业并购的财务协同效应研究 119 国际企业所得税税收筹划研究 120 我国上市公司股权激励问题研究 121 某高科技公司采购管理的问题及对策
杜邦财务体系的扩展模式及其应用——以A公司为例 123 关于政府或有负债风险问题的探讨
中小企业内部控制制度探讨—以xx钢铁有限公司内部控制制度为例 125 我国上市公司内部控制信息披露现状问题研究 126 金融衍生工具在某公司中作用的研究 127 新所得税法下薪酬的税收筹划 128 企业债务重组方式选择及会计处理 129 基于发展能力的格力电器财务分析
上市公司股权结构与经营业绩的相关性研究 131 作业成本管理在流程工业企业的应用研究 132 民营企业融资问题分析
论杭州市餐饮业税收征管存在的问题及对策 134 产业集群视角下中小企业互助基金融资模式研究 135 企业并购所面临的财务风险及其对策 136 基于工资薪金所得的个人所得税税务筹划 137 基于公司治理的内部控制浅析
杜邦分析法在某保险公司财务分析中的应用研究 139 从的角度看中小企业税收筹划 140 对个人所得税的改进设想 141 某化工公司负债经营研究
某公司会计造假的成因分析及治理对策研究 143 我国ST公司审计师变更的动因分析
基于现金流量的某集团财务风险分析与防范 145 经济责任审计质量控制
公允价值在我国投资性房地产中的应用问题研究 147 上市公司盈余管理的方式及治理对策研究 148 论机会成本在现代企业中的运用 149 中国银行的风险管理研究
国有商业银行内部审计质量低下的原因与对策研究 151 基于公司治理的内部控制浅析
152 上市公司会计舞弊前因、后果及治理
153 论新会计准则改革对我国会计的影响——以某化工公司为例 154 现行财务分析指标体系存在问题及改进对策 155 企业所得税法与会计准则的差异研究 156 固定资产会计准则比较研究 157 商业银行个人理财业务分析
158 某公司现金流量管理存在问题及对策研究 159 增值税转变对企业财务产生的影响 160 基于公司治理的内部控制浅析
161 我国注册会计师法律责任特点及内涵分析 162 支付宝作为第三方支付的风险与控制方法 163 我国中小企业融资渠道与途径的分析 164 基于公司治理的内部控制浅析 165 上市公司内部控制的评价
166 某帽业公司货币资金内部控制制度设计 167 某房地产公司筹资管理策略研究
168 基于公司治理的内部控制浅析
169 企业并购财务风险的分析与规避——以某公司为例 170 作业成本法在ZTY公司的应用研究 171 中国工商银行资本管理研究 172 中小企业融资瓶颈及对策 173 全面收益及其报告的研究
174 重新审视我国商业银行的存差扩大现象
175 基于杜邦分析法的医药上市公司盈利能力的分析 176 责任会计在某物流企业成本管理中的应用研究 177 我国优秀上市公司的财务分析及启示 178 中小企业财务危机与预防
179 某电子公司应收账款管理问题及对策研究 180 关于银行存款保险制度的探索 181 会计舞弊的甄别与防范
182 某公司质量成本管理体系建立的研究 183 我国衍生金融工具及其核算问题研究 184 物流企业绩效评价指标的研究 185 上市公司筹资结构研究 186 苏宁电器资产质量分析
187 某工贸公司现金流管理现状和对策分析 188 上市公司关联交易对企业价值的影响研究 189 基于公司治理的会计政策选择
190 内部审计对“小金库”防范作用的探究 191 某公司实物资产内部会计控制的研究
192 我国医药类上市公司资产减值会计问题研究 193 某建筑公司期间费用管理问题研究 194 连锁企业存在的问题及对策研究 195 论管理舞弊的审计策略
196 支持再生资源行业发展的税收政策的研究 197 固定资产减值的会计问题研究
198 银行治理结构对商业银行内部审计的影响 199 中国中小型房地产业的融资困难的问题探讨
200 浅谈上市公司内部控制信息披露存在的问题及对策