团结路自律监管检查报告(正式)三季度1021_第三季度检查汇报

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阿勒泰市农村信用合作联社自律监管业务检查报告书

审计项目:2010年7月1日-2010年9月30日会计业务自

审计对象:金山路信用社

审计机构:

律检查阿勒泰市联社计财部2010 年 10月 21日 1

关于阿勒泰市联社金山路信用社

2010年3季度自律监管业务检查工作报告

阿勒泰市联社:

依照新农信办〔2010〕276号《关于开展2010年计划财务会计工作自律监管检查的通知》和〔2010〕296号《关于认真开展重要空白凭证管理检查的通知》要求,根据阿勒泰市联社计财部自律监管工作检查工作安排,阿勒泰市联社计财部派出检查人4人,于2010年10月21日,对团结路信用社三季度会计业务进行自律监管检查,现将检查情况报告如下:

一、基本情况

1、人员及机构设置情况

截止2010年10月,该社在册职工4人,汉族职工2人,少数名族职工2人。设主任1名,委派会计主管1名,柜员2名。

二、存在的问题

余额对账单发送收回登记簿登记不规范,未按每单位一页进行登记,对账单日期一栏未登记。

三、审计建议

1、严格按要求登记各项登记簿,对于登记不合规的登记簿应尽快进行整改。

2、希望该社重视后续的整改工作,对查出的问题尽快整改。

查社负责人:审计组长:

被查社盖章:审计组成员:

0一0年十月二十日

3二

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