销售出货流程_销售部出货流程

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销售出货流程1、2、与客户签订销售合同,确定客户信用度及折扣标准。根据销售合同出货日期及出货明细,由业务人员填制销售通知单,由销售主管审批及财务部门复核。(销售单一式三联:一联销售部门、一联财务部门、一联仓库)

3、仓库部门根据销售单发货,并填制出库单。(出库单一式三联:一联存根、一联仓库、一联财务)

4、业务员清点货物后开出送货单,送货后由客户回签。送货单一式三联:一联客户、一联回签后交财务部门)

5、财务部门根据销售合同、销售单、出仓单、送货单、收款单等原始凭证作销售账务处理。

6、建立应收帐款对帐制度,财务部门与销售部门定期或不定期地与客户对帐,由销售部门跟踪销售单的收款情况。(用以确定客户的信用度、折扣率、账龄分析)

7、对客户要求退货应查明原因,并尽快作出退换货处理。实行退货验收和退款审查制度,由业务员开出退货通知单,主管人员审核,客户签章,仓管员验收,退款一般在应收帐款中扣除。仓管员开出进仓单登记入库。(退货单由财务部门、销售部门、客户各执一联)

2011年11月12日

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