义县供销社部门决算_义县供销合作社联合社

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义县供销社2016年度部门决算

目录

第一部分 义县供销社概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成第二部分 义县供销社2016年度部门决算报表

一、2016年县直部门收支决算总表

二、2016年县直部门支出决算表

三、2016年县直部门“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

第三部分 义县供销社2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 义县供销社概况

一、主要职责

(一)负责研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划,指导全县供销合作社的改革和发展,并组织实施。

(二)按照县政府授权和有关规定对重要农业生产资料(不含种子、化肥、农药等农业投入品的质量检测、鉴定和执法监督管理)、农副产品、烟花爆竹、易爆物品、废旧物资(不含再生能源)经营进行组织、协调、管理。

(三)协调同有关部门的关系,组织和指导全县供销合作社的业务活动和为农服务体系的建设,推进农业产业化的发展,促进城乡物资交流。

(四)按照供销合作社章程和有关规定,负责管理社有资产,维护各级供销合作社的合法权益。

(五)宣传贯彻国家、省、市有关农村经济工作的方针和政策,组织和指导全县供销合作社做好为农村经济发展的服务工作。

(六)负责全县供销社系统的财会、统计报表,指导供销合作社财务、资金管理工作;负责社有商办工业技术改造贷款的申报、协调、管理与监督。

(七)负责县直供销社企业组织建设、领导班子建设、思想宣传工作、党风党纪工作、干部管理和精神文明建设等工作。

(八)承办县委、市政府交办的其他事项。

(九)义县供销合作社联合社共下设四个科室,分别为:

1、办公室:负责县社机关文件收发和文件的档案管理工作;机关公务接待、房产物业、车辆管理、后勤服务、行政事务、会议的组织安排工作;安全生产、四防(防火、防盗、防汛、防事故)保卫、应急处理、防汛和救灾物资的储备、组织、调配工作;制定工作制度、考勤、卫生工作;机关办公自动化、机关网站建设管理、信息搜集和报道工作;史志年鉴编撰工作。

2、组织人事科:负责机关建设、组织建设、思想宣传、纪检监察、综合治理、精神文明建设工作;干部人事、劳动工资、社会保险、信访稳定、计划生育工作;工会、妇联、共青团、老干部工作;主要领导讲话、文稿、年度工作规划、总结的撰写和上报工作;机关人事、工资、保险、干部管理和单位参公登记年检工作;政绩考核、法制宣传、指导基层单位党的建设、干部的考察管理和社会保险、劳动工资的监督管理工作;破产转制企业退休和下岗职工社会保险的协调管理工作。

3、财务会计科:负责宣传贯彻国家有关财务、会计、审计、税务、信贷的法律法规和制度政策;负责本系统财务会计核算,财务分析、报表的汇总、编报和财会人员的培训、监督管理;负责社有资产的监督管理和基层企业的审计;负责筹资融资、组织资金调剂和运转,监督管理资金的使用情况;负责与财政部门沟通协调财政扶持资金的拨付和使用情况的跟踪审查,负责项目库的基础建设(与业务科共建),和指导项目单位用好专项资金;负责县社机关经费的收支预算和各项资金的管理,以及机关事业单位登记的验资工作。

4、业务科:负责宣传贯彻党和政府农村经济工作的方针政策,搭建服务“三农”平台,紧密联系“三农”,服务“三农”,建设社会化服务体系;指导农村合作经济组织发展,现代流通服务网络建设;指导系统行业协会建设和自律;负责有关农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等行业经营的组织、协调和指导;负责市场开发建设工作;负责系统业务技术培训和定点扶贫工作,负责基层单位的业务指导,协调管理和行业的统计分析、报表汇总编报,提供准确信息;负责企业财政扶持项目的组织、审核、申报和后期管理,培育发展新项目,搞好项目库基础建设(与财会科共建);负责农村市场购销、价格、服务信息的搜集,整理、发布和管理;负责招商引资工作。

二、部门预算单位构成义县供销社是参照公务员法管理的事业单位,无下属二级预算单位。

第二部分 义县供销社2016年度部门决算公开报表

第三部分 义县供销社2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)、收入总计227万元,其中:公共预算财政拨款收入227万元,同比增加47万元,增长26%。主要原因是社会保障和就业支出与商业服务业等支出增加。

(二)、支出总计227万元

二、公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

公共预算财政拨款支出决算反映义县供销社2016年整体公共预算财政拨款支出情况,使用当年公共预算财政拨款发生的支出,2016年度公共预算财政拨款支出227万元。

(二)具体情况

2016年度公共预算财政拨款支出227万元,同比增加47万元,增长26%,主要是社会保障和就业支出与商业服务业等支出。按支出功能分类科目分,包括:

1、社会保障和就业支出125万元,同比增加35万元,增长39%

2、商业服务业等支出102万元,同比增加,12万元,增长13%。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.2万元,其中:

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。2016年公务接待累计0批次,0人。

3.公务用车购置及运行维护费3.2万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.2万元。2016年末公务用车保有量一辆。

4.“三公”经费支出3.2万元,比去年减少0.4万元,其中公务车维护费3.2万元,同比下降11%,公务用车运行维护费用相比减少,原因是下乡次数减少。

四、行政参公单位经费支出情况

行政和参公单位机关运行经费情况

2016年我单位机关运行经费227万元,与年初预算相比增加47万元,主要是社会保障和就业支出与商业服务业等支出。

五、政府采购情况

2016年我单位政府采购项目为(货物、工程、服务),中标单位为:0,采购金额0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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