预算情况相关说明_费用预算情况说明

其他范文 时间:2020-02-28 07:52:05 收藏本文下载本文
【www.daodoc.com - 其他范文】

预算情况相关说明由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“费用预算情况说明”。

2018年预算情况相关说明

一、2018年税收返还和财政转移支付安排情况说明:

税收返还,分税种按照不同比例返还数,一般是固定数额返还。一般性转移支付,主要由省财政安排给市县的财政性补助资金,不规定具体用途。根据省财政下达我县情况,2018年预算安排一般性转移支付144311万元。

专项转移支付,是具有政策倾向性和宏观意图的转移支付制度,由下级政府按照上级政府规定的用途安排使用,不得挪作他用。2018年预算安排专项转移支付34636万元,重点用于农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、节能环保等领域。

二、2018年举借债务情况说明: 2018年上级下达我县债务限额 37.63 亿元,其中:一般限额15.87亿元,专项限额21.76亿元。

2018年新增债券资金 7.01亿元,其中:一般新增1.51亿元;专项新增 5.5亿元。

2018年新增债券主要用于:专项债券55114万元,分别是:土地储备项目16700万元,木岗棚户区改造1000万元,书院坑及民政局周边棚户区改造5000万元,孙小张棚户区改造16000万元,长垣县69所中小学运动场地建设2659万元,长垣县新能源公交汽车及智慧公交购置项目1016万元,卫华大道西延8815万元,长垣县交通运输县乡公路建设3924万元;

一般债券15064万元,分别是:村级党群文体广场建设费用2000万元,村级组织活动场所费用300万元,光伏扶贫项目3679.15万元,华大基因筛查费400万元,公益性殡葬设施建设项目240万元,美丽乡村村改厕6000万元,消防二中队训练场地及百米跑道工程建设费用200万元,老城区小型消防站建设103万元,消防车辆购置费210万元,田园综合体建设试点项目500万元,整村推进项目941.85万元,大气污染防治清扫设备490万元.三、2018年度县本级三公经费预算情况及三公经费增减变化情况说明

1、按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(3)公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2、2018年县本级一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1830万元,同比下降1.93%。其中:公务用车购置及运行维护费用预算1612万元(其中公务用车运行维护费1572万元、公务用车购置费40万元),同比下降 0.25%;公务接待费预算209万元,同比下降3.2%。因公出国(境)费用9万元,同比下降73.8% 县本级一般公共预算财政拨款“三公”经费预算下降的主要原因是县财政和各部门单位认真落实中央“八项规定”精神,进一步严肃财经纪律,切实厉行节约,有效控制了“三公”经费支出预算。

四、2018年国有基本经营预算情况说明: 2018年我县无国有资本经营预算,各预算单位均无国有资本经营预算,且无国有资本经营转移支付,因此政府和各部门均空表公开。

五、2018年社会保险基金预算有关说明:

2018年社会保险基金预算由县本机编制,乡镇无社保基金预算。

2018年长垣县八项社会保险基金预算总收入134820.85万元,较上年预计执行数减少20411.75万元,降低13.15%;预算总支出126428.54万元,较上年预计执行数减少21262.19万元,降低14.40%。本年收支结余8392.31万元,年末滚存结余112088.07万元。分项情况如下:

1、企业职工基本养老保险基金 2018年长垣县企业职工基本养老保险基金预算收入26919.32万元,较上年预计完成数增加942.81万元,增长3.63%,其中:养老保险费收入20050.95万元,较上年预计完成数增加2561.86万元,增长14.65%;财政补贴收入0万元,较上年预计完成数持平。养老保险支出28694.49万元,较上年预计完成数增加2573.83万元,增长9.85%,其中:社会保险待遇支出28444.04万元,较上年预计完成数增加2573.83万元,增长9.95%。本年收支结余-1775.17万元,年末滚存结余12287.02万元。

2、城乡居民基本养老保险基金

2018年长垣县城乡居民基本养老保险收入20223.98万元,较上年预计完成数增加220.93万元,增长1.10%,其中:个人缴费收入3529.02万元,较上年预计完成数增加55.22万元,增长1.59%;政府补贴收入15579.46万元,较上年预计完成数增加858.21万元,增长5.83%。基金预算支出14774.35万元,较上年预计完成数增加1011.24万元,增长7.35%,其中:社会保险待遇支出14772.64万元,较上年预计完成数增加1011.04万元,增长7.35%。本年收支结余5449.64万元,年末滚存结余41763.69万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金

2018年机关事业单位基本养老保险基金预算收入23711.85万元,较上年预计完成数增加2743.61万元,增长13.08%,其中:养老保险费收入20543.81万元,较上年预计完成数增加2160.17万元,增长11.75%;政府补贴收入3157.61万元,较上年预计完成数增加578.4万元,增长22.43%。基金预算支出23660.95万元,较上年预计完成数减增加2530.48万元,增长11.98%,其中:社会保险待遇支出23660.951万元,较上年预计完成数增加2530.48万元,上升11.98%。本年收支结余50.9万元,年末滚存结余680.97万元。

4、职工基本医疗保险基金

2018年长垣县职工基本医疗保险基金预算收入7691.35万元,较上年预计完成数增加423.86万元,增长5.83%,其中:基本医疗保险费收入7389.35万元,较上年预计完成数增加381.86万元,增长5.45%。基金预算支出5738.75万元,较上年预计完成数增加460万元,增长8.71%,其中:社会保险待遇支出5692.65万元,较上年预计完成数增加459.88万元,增长8.79%。本年收支结余1952.6万元,年末滚存结余18916.19万元。

5、居民基本医疗保险基金

2018年长垣县居民基本医疗保险预算收入54329.66万元,较上年预计完成数增加6330.64万元,增长13.19%,其中:个人缴费收入14665.61万元,较上年预计完成数增加2692.84万元,增长22.49%;政府补贴收入39108.29万元,较上年预计完成数增加3558.64万元,增长10.01%。基金预算支出50485.95万元,较上年预计完成数增加7659.93万元,增长17.89%,其中:社会保险待遇支出48041.69万元,较上年预计完成数增加7592.67万元,增长18.77%。本年收支结余3843.71万元,年末滚存结余36169.39万元。

6、工伤保险基金

2018年长垣县工伤保险基金预算收入1197.34万元,较上年预计完成数增加64.01万元,增长5.65%,其中:工伤保险费收入1178.34万元,较上年预计完成数增加63.61万元,增长5.71%。基金预算支出1183.74万元,较上年预计完成数增加51.36万元,增长4.54%,其中:社会保险待遇支出1157.34万元,较上年预计完成数增加50.26万元,增长4.54%。本年收支结余13.59万元,年末滚存结余1323.91万元。

7、失业保险基金

2018年长垣县失业保险基金预算收入总额为446万元,较上年预计完成数减少194.59万元,降低30.38%,其中:失业保险费收入400万元,较上年预计完成数减少170万元,降低29.82%。基金预算支出1763.63万元,较上年预计完成数增加1180.23万元,增长202.30%,其中:社会保险待遇支出1732.63万元,较上年预计完成数增加1188.09万元,增长218.18%。本年收支结余-1317.63万元,年末滚存结余216.01万元。

8、生育保险基金

2018年长垣县生育保险基金预算收入301.35万元,较上年预计完成数增加14.62万元,增长5.10%,其中:生育保险费收入294.75万元,较上年预计完成数增加14.59万元,增长5.21%。基金预算支出126.68万元,较上年预计完成数增加14.14万元,增长12.57%,其中:社会保障待遇支出126.67万元,较上年预计完成数增加14.14万元,增长12.57%。本年收支结余174.68万元,年末滚存结余730.89万元。

六、因县级已为末级行政区域,故不涉及税收返还分地区、一般转移支付分地区、专项转移支付分地区等情况。

下载预算情况相关说明word格式文档
下载预算情况相关说明.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏。
点此处下载文档

文档为doc格式

    热门文章
      整站推荐
        点击下载本文