现金业务检查报告(四季度)_现金业务自查报告

其他范文 时间:2020-02-28 05:29:02 收藏本文下载本文
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2014年现金业务专项检查的报告

XX联社:

根据审计部2013年稽核审计工作意见,为加强现金管理,完善内控制度,规范经营行为,增强和提高农村信用社防范化解风险的能力。稽核审计部对所辖信用社的现金操作流程、现金管理和风险状况进行了排查。现将排查情况报告如下:

一、基本情况

本次共检查了全辖xx个分社2013年10月-12月现金业务开展情况,覆盖面达100%。检查采取稽核员序时稽核到现场检查的方式,主要通过调阅相关账薄、会计凭证,抽查视频监控,实地盘点现金、重空凭证,询问相关人员等方法,对各自包片分社现金管理部位进行了风险排查。

二、存在的主要问题

(一)查库内容不完整、不规范,制度执行不到位。分社主任查库次数不够。截止10月23日,XX分社主任10月17日查库有1次记录;截止10月22日,XX分社10月无查库记录。未按规定每周查库一次;营业部主任、主办会计11月查库次数不够。调阅安全检查登记簿,11月25日主办会计XX查库1次, 11月29日主任XX与XX共同查库1次。

(二)未坚持碰库制度。

1.调阅XX分社10月21日监控录像,当日营业终第二天值班柜员管理的尾箱,监督柜员对其现金卡了大把,但未对重空进行清点。(检查当日对此问题已向分社提出,当天下午现场观察分

——

社已对此问题进行了整改)。

2.调阅XX分社2013年10月22日8:30-8:50分、XX分社2013年10月30日8:10-8:50监控录像,发现该分社记账人员办理交接,未在旁边监督接收柜员进行重空清点。

(三)领用重空凭证登记簿登记不及时。

1.营业部2013年12月11日、XX分社2013年10月30日在运管部领回重空凭证,未及时登记《现金(单、证)运送登记簿》,已现场补登。

2.XX分社2013年10月30日在运管部领回重空凭证未登记《重要空白凭证领用登记簿》,已现场补登。

(四)XX分社U盾未纳入表外科目核算。

三、违规问责与整改意见

(一)联社处罚委员会研究决定对此次现金检查所涉及的相关责任人,进行问责处理如下:

分别给予XX分社主任500元经济处罚。分别给予营业部主任500 元经济处罚。

(二)对上述检查中发现的问题,检查人员与被查单位交换了意见,责令分社对照此次检查发现的问题,按照规定进行现金、重空、安全检查及五十个严禁的规定,会计、出纳制度的要求进行整改。并将相关情况向职能部门进行了移交,建议加强管理、规范操作、防范风险、督促指导、整改到位。

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检查人员(签字):

2014年十二月十九日

——

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