出口货物退(免)税申报(外贸)操作流程由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“出口免税申报流程”。
外贸企业退(免)税申报系统简要说明
退税所需单据:增值税发票+出口报关单+核销单+出口发票
退税明细数据申报录入
双击桌面上的“出口货物退(免)税申报(外贸)”的图标,进入“申报系统界面” 单击“确定”按钮,就进入了操作界面!
“数据采集” →“退税明细录入” →“进项明细数据” →单“增加”,然后根据外销发票和核销单录入相关的数据, 录入说明:
关联号:一共15位包括(年份4位,月份两位既当前月减1,批次2位,部门2位,流水号5位)
申报年月:根据出口货物申报的月份填报。申报批次:根据时报的实际批次填报。申报序号:系统自动生成 部门代码:00 进货凭证号:左10,右8,加3位项号!
供货方税号:根据供货货凭证上的供货方纳税人登记号录入。开票日期:根据报关单上的商品代码:如果下拉菜单又的话,就直接选取,如果没有的话需要这样操作。单击“商品代码” →“增加” →“保存” →“商品菜单”中的下拉菜单,在下拉的菜单中就可以找到刚才,在代码库中找到的那个商品的代码。进货数量:根据报关单上的货物数量来填写!“商品名称”“计量单位”是自动带过来的,“进货数量”按报关单上的数量来填写 “计税金额”,就是增值说发票上含税的金额 下面的“进货单价”“实缴税额”“可退税额”都是系统自动计算出来。
以上是进项部分,接着录入出口明细。在同一个菜单下,单击“退税明细录入”
关联号:关联号:一共15位包括(年份6位,批次2位,部门2位,流水号5位)
申报年月:根据出口货物申报的月份填报。申报批次:根据时报的实际批次填报。
申报序号:按同一关联号下记录条数系统自动产生,一共四位,如果位数不足四位在前面补0。部门代码:00
出口发票:按出口货物外销的发票号码录入。出口日期:根据出后报关单上‘出口日期’录入
报关单号:根据出后货物报关单上的“9位海关编号+0+2位项号” 核销单号:按外管局统一的核销单编号录入,号码长度位9位,出口数量:按报关单上的数量填写
美元离岸价:看报关单是部是美元,如果不是要折算成美元,子电子口岸里又一个统一美元价,按照这个来计算是比较准确的。
代理证明号:如果又报关单的话就不需要输入代理证明号,如果是代理出口的话要输入代理证明号。
→“出口明细数据” →“增加”录入相关的数据,数据处理
第一步,退税自查
1)“数据处理” →“退税申请” →“退税自查”,进入界面的时候会出现一个“欢迎使用退税自查向导”的界面,输入提示要填的“年月”“批次”,然后单击“下一步”,进入到另外一个界面,在自查的过程中如果全部通过,单击“完成”结束,如果出现问题,就要回到进项明细数据进行修改。
2)“检查调整” →“正式申报处理” →查看子页面上的“请输入所属期”是否正确,然后选取“录入全部数据”,然后按“下一步”,→“外贸企业出口货物明细申报表”“ 外贸企业出口货物明细申报表”“ 外贸企业出口货物退税汇总申报表”“ 外贸企业出口货物进货申报合计表”等报表,将这四张报表打印出来!
3)单击 “正式申报处理” →选择并查看“所属期和申报批次”是否则正确,如果正确,单击“录入全部数据”(检查所属期和批次是否正确)→选择自己所需要的路径然后点击“生成数据文件”生成类似下面的数据包,如下:
注:例“Zb_200802***”是生成的申报文件名!
“正式申报Zb”“是Zhengshishenbao”的开头字母的缩写