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2008年审计科工作总结
2008年,我院审计工作在卫生局领导和医院党委、行政的重视、关心和支持下,我院紧紧围绕医院开展”以病人为中心,以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动为中心,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十七精神,与时俱进,积极进取,团结合作,坚持“全面审计,突出重点、求真务实”加强审计力度。认真履行职责充分发挥内部审计的监督与服务职能,基本完成院领导交给的工作任务。
一、建立、健全工作制度
认真学习党的方针政策和国家法律法规,做好对医院经济活动的审计监督工作,建立健全内审工作规章制度,进一步规范药品,贵重耗料大型设备购置等采购行为。严格实行建设工程招投标,药品和医用耗料,政府集中采购制度。进一步加强审计人员自身健设,不断提高政治和业务素质,不断提高审计工作水平和质量。在发现问题,分析问题的基础上,提出纠正或加强的办法和措施,客观公正作出评价,真正为院领导当好“参谋”作用。使院领导从审计工作中进一步认识其重要的作用,提高内审工作的地位。
一、重点对医院的大型设备购置采购
医院专门成立了大型设备购置领导小组,我们还制定了《关于加强医疗设备采购中管理和监督的规定》,凡购进五万元以上的医疗设备,都要进行公开招标,全年招标的设备7台,金额为287.78万元。其中:五官科购进纤维咽喉镜一台,金额为29万元。内二科购进飞利浦监护仪一台,金额为6.48万元。检验科购进超高倍显微镜一台,金额为35万元,化验血液分析仪一台,金额为44万元,日立全自动生化仪一台金额为155万元。妇产科购进臭氧
治疗仪一台金额为8.8万元。皮肤科购进光子嫩肤机一台,金额为9.5万元。通过公开招标,提高了设备、药品、卫生材料采购的透明度,大大降低了设备、药品和卫材的进价,减轻了患者的医药费用负担,规范了设备、药品及卫材的采购行为,从源头预防了医疗设备、药品购销中的不正之风。
二、医院对基建、房屋维修
三、药品、物资材料采购
今年来,由于审计科刚刚成立,很多工作方面上没能开展,缺乏审计知识,经验不足,加上业务多,人力配备少,对内部监督机制还不够完善,内部审计工作还不全面,还存在一定的差距,希望今后科室更进一步组织学习国家法律法规,加强审计人员自身健设,交流内审工作经验,不断提高政治和业务素质,逐步实现审计工作的法制化、规范化和科学化。
医院审计科
二00八年一月八日