采购物资货款支付管理办法liuqi_采购材料物资管理办法

其他范文 时间:2020-02-27 23:37:17 收藏本文下载本文
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采购物资货款支付管理办法

为加强资金计划管理,提高资金使用效率,增加资金支付透明度,方便配套厂家及时掌握资金回笼状况,特制定本管理办法。

1、以采购部门采购员持发票到财会部报账日(当天录入系统)为起点,以60日为付款期限,对期满的款项,系统自动制作付款单,财会部办理货款支付结算。遇节假日系统自动顺延。

2、货款支付原则上以商业票据(6月期背书转让的银行承兑汇票)为主。办理银行承兑汇票的,由配套商在每月规定时间凭委托书和接收函到财会部办理。为帮助配套商降低资金成本,公司充分利用贴现规模所获取的优惠贴现率协助其贴现。

3、支付货款时如尚需抵扣相关扣款的,如质量索赔、三包索赔或延迟供货索赔等,则按扣款后的余额支付。

4、预付货款由采购部门提前7日提出计划(包括:物资名称、数量、价格和金额),经部门领导和主管副总经理审批后报财会部经资金平衡后,在规定期限付款。

5、确属紧急或临时性支出,由采购部门提出申请,报主管副总经理核实后,转财会部办理付款。

6、公司原有的货款支付规定与本管理办法有冲突的,以本办法相关规定为准。

7、本办法于xxxx年xx月xx日起执行,之前报账的货款,按原来办法执行。

8、本办法由财会部负责解释。

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