连南大坪镇预算公开_预算公开的最终目的是

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2018年度连南县大坪镇预算公开

目录

第一部分2018年大坪镇部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

第二部分2018年大坪镇部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

七、2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

八、2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分2018年大坪镇部门预算基本情况说明

一、部门基本情况(一)部门机构设置、职能

2018年预算组成单位共1个,分别是: 连南县大坪镇(乡镇汇总录入)。

其中镇下属二级预算单位8个,分别是:

1、连南瑶族自治县大坪镇人民政府(本级);

2、连南瑶族自治县大坪镇文化站;

3、连南瑶族自治县大坪镇人力资源和社会服务保障所;

4、连南瑶族自治县大坪镇畜牧兽医站;

5、连南瑶族自治县大坪镇农业技术推广服务中心;

6、连南瑶族自治县大坪镇财政所;

7、连南瑶族自治县大坪镇计划生育服务队;

8、连南瑶族自治县大坪镇司法所。

大坪镇政府的主要职能是:

1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策,严格依法行政,规范自身行为,推行政务公开,提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作,把基层组织建设好。

2、抓好全镇的经济和发展规划,扶持和发展特色经济、优势产业,推进农村经济发展,促进农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作经济组织发展,推进建立新型农村合作经济形式,提高农业的集约化和组织化程度。

3、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系,回应公众诉求,维护社会公正、公平。搞好社会治安综合治理,及时排查调处各种矛盾和纠纷,维护社会秩序,保持和谐稳定。指导村(居)民自治活动,保障人民群众合法权益。

4、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设,改善群众生产生活条件和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等镇村公益事业,建立健全社会化服务体系,提高公共服务水平。

5、配合上级有关部门管理好驻镇单位,指导镇属事业单位开展工作。

6、办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

大坪镇共有行政编制39名(其中:镇政府行政编制35名,司法编制2名,行政工勤编按现实有人数2名),离退休人员18人。镇属事业单位共有事业编制14名,其中:核拨事业编制14名、核补事业编制0名、自筹事业编制0名。离退休人员共5人。

(三)预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届系统全会精神,全面贯彻落实党的十十九大精神,全力打造特色生态镇,配合县委县政府全域旅游生态县发展战略,为建设美丽、文明、和谐的大坪镇而努力。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为990.85万元,比上年增加79万元,增长8.66%。其中:一般公共预算拨款990.85万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元,上级补助收入0万元。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为990.85万元,其中:基本支出预算804.87万元,占总支出的81.23%,比上年增加81.76万元,增长11.31%。其中:工资福利支出633.25万元;一般商品和服务支出14.1万元;对个人和家庭的补助157.52万元;其他资本性支出等支出0万元。

项目支出预算185.96万元,占总支出的18.77%%,比上年减少2.78万元,减少1.47%。其中:民生政策性支出项目135.96万元;经常性业务支出项目50万元。

四、“三公”经费说明 2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计0万元,比上年增加0万元。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,比上年增加0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),占0%,比上年增加0万元;公务接待费0万元,占0%,比上年增加0万元。(乡镇无“三公”经费公共财政预算)(自筹“三公”经费支出合计34.59万元,比上年减少1.90万元。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,比上年增加0万元;公务用车购置及运行费15.59万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费15.59万元),占45.07%,比上年减少0.82万元,减少的主要原因是厉行勤俭节约;公务接待费19万元,占54.93%,比上年减少1.07万元,减少的主要原因是厉行勤俭节约、规范接待标准和程序。

五、其他需要说明的情况

(一)行政经费一般公共预算0万元,包括办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元。(乡镇无公用经费公共财政预算,由乡镇自行统筹支出)

(二)政府采购预算0万元,包括通用设备采购预算0万元;图书、档案采购预算0万元;办公用具采购预算0万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算0万元;服务类采购预算0万元,其中信息技术服务0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务0万元。

(三)政府性基金收支情况说明

2018年预算中没有政府性基金预算收入与支出。(四)国有资本经营预算收支情况说明。

2018年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。(五)预算绩效

2018年,我镇的主要工作目标有:

1、完成美丽乡村(包括特色村寨、整洁村、人居环境等)创建;

2、精准扶贫户脱贫攻艰完成60%以上;

3、无序用电工作进一步巩固,防止反弹。

(六)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.行政经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.民生政策性支出:指按照上级部门和县委县政府的统一政策部署,有相关文件设立,对象为全区性的,用于保障社会民生福利和公共服务水平的各项资金,如基本公共卫生服务区级配套经费、美丽乡村建设配套资金等此类支出。或对社会个体或特定的群体,按人数、面积等数量因素进行补贴和补助的支出,如城乡居民最低生活保障金、免费义务教育经费。

12:经常性业务支出:按“一事一议”的原则核定。此类支出是指行政事业单位开展特定行政工作任务和事业发展任务需要,一次性发生或阶段性发生的工作经费。13.偿债支出:指偿还银行等金融机构贷款和偿还政府债券本金及利息支出。

14.财政投资性项目支出:指经政府同意批准立项,由财政性基本建设资金投资或部分投资的项目支出。

15.其他项目支出:指上述四类项目支出外的项目支出。

第二部分2018年大坪镇部门预算表(详见附表)

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