内审程序_内审管理程序

其他范文 时间:2020-02-27 17:27:30 收藏本文下载本文
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文件类型:程序文件文件编码:DZR-H03-109A 文件名称:内部审核程序第01版第0次修改

4.2.3审核采用现场审核方式,通过交谈、查阅文件、检查现场等收集证据,对发现的不符合项应填写《不符合项/观察项报告》。

4.3审核报告

审核结束,由审核组组长撰写《内部审核报告》,审核报告经中心主任批准后,发放给各有关受审部门。

4.4纠正和预防措施

4.4.1受审部门在收到审核报告后,应对本岗存在的不合格项,立即制定纠正和预防措施,报告质量负责人和中心主任,经主任批准后,由各岗负责人组织实施。

4.4.2质量负责人组织对纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪检查,并记录检查结果,直到确认不合格项已解决为止。

4.5记录

审核中使用和形成的全部文件和资料、记录由文件和管理员归档保存,以备提交管理评审。

使用单位:浙江景宁大自然食品有限公司批准人:夏小庆

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