焦化厂备品备件管理体系_备品备件管理体系

其他范文 时间:2020-02-27 11:06:49 收藏本文下载本文
【www.daodoc.com - 其他范文】

焦化厂备品备件管理体系由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“备品备件管理体系”。

焦化厂备品备件管理体系目的为了加强备品备件的采购供应管理、出入库管理及修旧设备的领用管理,适应公司设备、配件统一采购制度的申报需要,减少设备、配件申报的错误,理顺工作关系,提高采购质量,降低采购成本,保证生产与维修所需。2 适用范围

本制度适用于机械动力部及全厂各领用备品备件的单位。3 组织机构

总负责人:设备副厂长 经营副厂长 负责人:机械动力部部长

领导机构:机械动力部、企划部、技术质管部、财务部 参与单位:厂各单位

成员:机械动力部:检验员、综合计划员、设备管理员、统计员

各车间:设备主任、计划员、库房管理员 3 管理内容与要求 3.1备品配件计划申报

3.1.1 备品配件计划申报内容要求

3.1.1.1备品配件月计划申报要求使用《机动部计划备件管理软件》,进行网上申报。

3.1.1.2申报内容需要按照软件的填写要求填写详尽,配件名称、图号规格、单位、数量等内容,内容不全的,不予审核;审核人需要在22日18:00后,在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中,批复不审核原因。注:审核人为机械动力部各区域员。

3.1.1.3各车间申报的备品配件,必须在备注栏内填写集团公司供应处统一要求的物资编号、配件主机名称、主机型号、主机生产厂家、需附图或附实物,需要附图或附实物购置的备品配件,非标件自制件要求必须带图2份,区域员要按照公司统一编码逐一核实,上述内容不全的不予审核,附图和附属实物,每月20日18:00前未送到机械动力部的也不予审核。审核人需要在22日18:00后,在《机动部计划备件管理软件》中备注栏中,批复不审核原因。

3.1.1.4各车间申报备品配件前,需要核实库存、阅读到货回复,计划员每月19日18:00前,在《机动部计划备件管理软件》中回复申报备品配件的到货情况,遇节假日、双休日,回复时间向前顺延,补回休息日误时,申报备品配件的数量,在库存、待检库中已有的,按照重复申报考核,如申报备品配件库存已有,但申报数量因实际需要超过库存量,车间必须在备注中说明原因,否则不予审核并对申报车间予以考核。

3.1.1.5每月申报备品配件不允许多次反复申报,本月申报备品配件与上月审批备品配件计划比较,车间申报备品配件计划中与上月申报计划出现重复的配件,车间必须在备注中说明重复申报的原因,否则不予审核并对申报车间予以考核。3.1.1.6申报后的备品配件计划的内容,在每月的20日18:00后,不得修改,因生产要求切实需要修改内容的,必须通知机械动力部区域员得知,但修改内容只能在每月的22日18:00前,20日18:00后车间擅自进行修改已报计划内容的予以考核。

3.1.1.7车间备品配件附图必须有制图人(资料室图纸除外)、审核人、车间领导签字(不允许盖章)、加盖车间公章,否则不予审核。3.1.2 备品配件计划申报时间要求

3.1.2.1各车间备品配件月计划申报时间为每月的20日18:00前,遇节假日、双休日,申报时间向前顺延,补回休息日误时。

3.1.2.2机械动力部区域员审核时间为每月的22日18:00前,遇节假日、双休日,申报时间向前顺延,补回休息日误时。

3.1.2.3每月20日18:00前未按时申报月计划的车间,按没有计划执行。3.1.2.4车间20日18:00后申报的计划,计入次月执行。3.1.3.急件的申报规定

3.1.3.1各车间的急件也需要在《机动部计划备件管理软件》上申报。

3.1.3.2急件申报的内容要求与本规定中的内容要求相同,但需要在备注中填写,急件、要求到货时间及其它特殊要求,并电话通知机械动力部区域员审核,区域员审核后通知计划员审批执行。

3.1.3.3急件向公司供应处申报后,计划员需要在《机动部计划备件管理软件》审批备注中回复,已执行、申报时间、预计到货时间。

3.1.3.4各车间急件申报,每月只能申报一次,申报项目不得超过两项,每项数量不得超过3件,超过规定的按照超过量实行考核。3.1.4厂局域网络不通无法网上申报时

3.1.4.1按照《备件计划明细表》填写备品配件计划(一式3份),内容要求符合本规定网上申报的内容要求。

3.1.4.2手工填写的《备件计划明细表》,必须有车间主任签字(不允许盖章),并加盖车间公章,区域员审核签字必须填写好时间,否则计划员不予审批计划。3.1.4.3 手工填写的《备件计划明细表》,保送时间要求按照本规定中网上申报的时间要求执行,时间以《备件计划明细表》中申报车间签字时间、机械动力部区域员审核时间为准。3.1.5月计划的反馈

3.1.5.1每月计划员清查到货情况后,在每月19日18:00前(遇节假日、双休日,回复时间向前顺延,补回休息日误时),在《机动部计划备件管理软件》中回复到货情况。

3.1.5.2每月28日18:00前,计划员以书面形式,反馈机械动力部各区域员不予执行的备品配件计划的明细,区域员反馈车间。

3.1.5.3公司供应处反馈回的不能执行的计划情况,计划员以书面形式,反馈机械动力部各区域员,区域员反馈车间。3.1.6大中修配件材料计划的审报

3.1.6.1大中修配件材料计划的审报,要求使用手工填报。

3.1.6.2大中修的配件的审报,执行本规定的3.4 中规定执行。3.1.6.3大中修的材料的审报,要求填写《材料计划表》(一式6份)名称、规格材料、单位合计、价格合计等内容必须详细、准确、字迹清晰不得涂改,有特殊要求的材料,必须在备注中写明。《材料计划表》必须加盖车间公章,并有车间主任签字(不允许盖章),否则不予审核。

3.1.6.4大中修的配件、材料计划的审核遵守本规定的3.4中的规定。

3.1.6.5每项大中修项目申报的配件、材料计划,只能申报2次,超过2次申报的计划予以考核,经主管部门审核增加的检修项目材料,不予考核。3.1.6.6大中修的配件、材料计划与实际检修使用的配件、材料计划不符的,核实后予以考核。

3.1.6.7大中修计划的申报时间,按照项目确立后,10日内申报完毕;在预计结束工期10前申报配件计划的、5日内申报材料计划的,予以考核。3.2 备品备件的自采购管理

3.2.1 备品备件的采购供应必须严格执行国家经济合同法及有关政策和集团公司和我厂制定的各项管理制度。

3.2.2 备品备件的采购必须按照采购计划的名称、规格、型号、数量、材质、厂家及到货日期进行采购,没有特殊情况不得改变计划中的各项要求,不得私自进行计划外采购。

3.2.3 采购分专用定点采购、比价采购、竞价采购、仪价采购和临时采购五种形式,采购人员应按不同的采购内容采取不同的采购方式。3.2.3.1 专用定点采购

专用定点采购适用于我厂现已经在生产中采用的生产厂家生产的专用设备的配件,且其它生产厂同型号设备的配件不能代替的配件的采购。供货单位一般为原生产厂家、驻并办事处或长期信用供应商,采购人员不得私自改变。3.2.3.2 比价采购

比价采购适用于我厂可以通用的更新设备、通用备件、新增小型设备及其它。供货单位可以是生产厂家、驻并办事处或信用供应商。

比价采购原则:在同等质量的前提下,综合价格低者优先考虑。3.2.3.3 竞价采购

竞价采购适用于我厂单价在50000元以上更新设备、新增设备或改型设备。采购人员应调查市场,召集到至少三家供应商进行竞价投标,并组织(包括企划部、纪委在内的有关单位人员至少5人)进行开标,填写竞价比价单并签字备案,根据竞价结果,经由部长、主管厂长签字后执行。3.2.3.4 议价采购

议价采购适用于我厂更新、新增或改型设备和配件,且合格供应商或生产厂家仅有一家的采购。

采购人员组织包括计划企管部、纪委在内的有关人员(至少5人)进行议价,填写采购议价单,并填写议价结果且签字备案,经部长、主管厂长审批后执行。3.2.3.5 临时采购

临时采购适用于我厂为应生产维修急需而进行的采购。临时采购必须经科长明确指示后才可执行。临时采购后必须及时将有关的手续补办齐全。

3.2.4 定购合同前必须填写采购申请单,确定设备及备件单价及数量,由部长签字后方可进行合同的签定。单价在5000元以上设备及备件的采购由主管厂长签字后方可执行。

3.2.5 定购合同的签订必须符合经济合同法中的各项条款,名称、规格、数量、单价、总金额、到货期、质量技术要求、检验项目的标准、运输方式、运费负担、结算方式等各项内容必须填写清楚,责任明确,由部长、主管厂长签字后,经计划企管部盖章备案方可生效。

3.2.6 市内采购除现货外,凡批次在三千元以上,总价在10000元以上的配件均需签定合同,外地订购均需签定合同。3.2.7 配件订购过程中,不准接受任何形式的回扣。

3.2.8 为确保设备和配件的质量,对所有进厂的配件都要按照国家有关产品技术标准和我厂配件图纸技术要求对各个项目进行检验,由采购人员、检验人员共同参加对配件的名称、规格、型号、材质、数量、质量、技术要求等内容全部核实无误后方可办理入库手续。3.3 备品备件的出入库存管理

3.3.1 备品备件到库后必须及时进行登记并建立台账,内容包括:名称、型号、规格、数量、供货单位、到货日期及包装情况等。

3.3.2 设备到库必须及时办理入库验收手续,由采购员填写入库验收单,由计划员及时审核、填写入库编号、计划价,采购员、验收员、备件管理员共同参加,根据入库验收单、到货记录、装箱单等有关资料核对备件的名称、型号、规格、数量、金额进行核实。

3.3.2.1 通用设备及配件按国家及厂商提供的有关技术指标进行验收,非标制作设备及配件按图纸技术要求进行验收。

3.3.2.2 设备及配件所带合格证、说明书等有关资料,妥善保存,入库时交资料室统一存档,没有资料不得办理入库。

3.3.3 因生产急需未能办理入库手续的备件,由车间办理借用手续,主管领导签字后方可发放,并及时补办各项手续。

3.3.4 车间领取配件必须由配件管理员填写配件出库单,由领用单位主管领导签字和领用人盖章后方可发行。

3.3.5 大型、重要备件必须由主管领导签字后方可发行。

3.3.6 非生产用备件和外调备件由主管领导、主管厂长批准后方可发行。3.3.7 如遇特殊情况影响计划实施和工程结算等,可由主管领导签字,按照合同价或备件计划价格办理入出库手续。3.4 备品备件的存放、保管、保养

3.4.1焦化厂设备件库和各生产车间二级库。3.4.2各库房的管理

3.4.2.1入库后的配件要按类别、性质分库、分架、分层、分位保管、做到五五摆放,地面配件要有垫。露天配件上有盖下有垫,摆放整齐。3.4.2.2对保管的配件做到“四清”(名称、规格、数量、材质)“五不”(不霉、不腐、不锈、不损、不潮)“四对口”(账、卡、物、资金)。

3.4.2.3对库内配件要定期进行维护、保养、除锈、涂油,预防配件变形、变质、损失。

3.4.2.4怕潮、怕尘的配件应保管在通风,干燥和环境干净的地方,有条件的应有恒温设备装置。

3.4.2.5库房消防管理符合厂消防规定。

3.4.3 生产现场原则上不允许存放备品备件。

3.4.4 有下列情况之一者,若需现场存放备品,需要与所在车间或岗位办理交接手续。

3.4.4.1 为在发生故障后尽快恢复生产,在位置较高(如煤塔、焦仓、备

2、备

4、备6等)且备品较重的;

3.4.4.2 较大检修任务提前运到现场的备品或工器具; 3.4.4.3 正在检修期间,一些较重的备品或工器具; 3.4.5 对于现场备用的备品,岗位人员要列入交接范围,并确保完好无损。3.4.6 非生产岗位进行检修所存放的备品必须通知所在车间和公安科加强巡视管理。

3.4.7 对于检修中换下的废旧备品必须及进收回或上缴,不得在现场存放。3.5交旧领新及修旧利废管理

3.5.1修旧利废按照《厂修旧利废管理办法》执行。

3.5.2凡领用价值在200元以上的金属配件必须严格执行交旧领新制。橡胶件的交旧领新可自行规定。因特殊原因,暂时不能交旧的和100公斤以上的配件,经领导同意可先出库,后交旧。

考 核 标 准

1、未按时申报计划,急件申报违反申报规定的,每次扣除责任单位2-5分,若造成损失加倍考核。

2、违反大修配件申报制度的,每次扣除责任单位2-5分。

3、全年急件申报次数低于3次,数量低于6件的车间,一次性加30分。

4、计划申报工作全年无发生考核的车间,一次性加50分。

5、车间填写计划的内容严重失误,造成购置配件无法购买,延误生产的,考核扣5分/次,造成购回的设备、备件无法使用的,考核扣10分/次。

6、库房管理有一处不合格项的扣责任单位2-5分。扣当事人50元/次。7修旧利废及交旧领新,弄虚作假的追究当事人责任,并扣责任单位10-100分。扣当事人50元/次。

下载焦化厂备品备件管理体系word格式文档
下载焦化厂备品备件管理体系.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏。
点此处下载文档

文档为doc格式

    热门文章
      整站推荐
        点击下载本文