审计中心职责(材料)_审计部职责

其他范文 时间:2020-02-27 06:52:34 收藏本文下载本文
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审计中心职责

审计中心是负责推动学院审计机制的建立并主持开展审计工作的内部机构。主要职责是:

一、制定审计规章制度

1、拟定学院的各项内部审计制度。

2、对学院审计制度的执行情况进行检查。

二、制定学院年度审计工作计划

草拟审计年度计划、撰写审计工作总结和制定有关审计规章制度,并组织实施。

三、预算执行情况审计

对学院的财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审计。

四、财务收支审计

1、审计学院的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况,组织对学院财会报表和经济核算报表的合法性和真实性、有效性进行审计。

2、检查学院的资金与财务的安全、完善及管理情况,组织对学院财务、存货、财产的完整安全进行审计,对重要或大额财产购置、报损、报废的情况进行审计。

3、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础 1 工作。

五、对学院专项教育资金的筹措、拨付、管理和使用情况进行审计。

六、对学院固定资产的管理和使用情况进行审计。

七、对学院建设、修缮工程项目进行审计。

八、对学院对外投资项目进行审计。

九、对学院办产业的财务收支、经济效益及固定资产管理进行审计。

十、对学院内部实行的承包、租赁及其他有关事项进行审计。

十一、专案审计

1、对严重违反财经纪律或学院规章制度、侵占学院资产、严重损失浪费等损害学院利益的行为进行专案审计。

2、对本学院中重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查。

3、组织完成学院领导交办的专项审计任务。

十二、管理审计

1、检查与学院经济活动有关的内部控制制度是否健全、严密、有效以及风险管理。

2、检查学院财务规章制度和内部控制制度的执行情况。

十三、配合外部审计

1、按程序做好与相关部门的横向联系,积极接受上级和有关部门的监督检查,配合审计机关进行必要的专项调查和协调委托有关审计项目的外部审计事项。

2、上级业务主管部门或董事会、学院领导交办的其他审计事项。

十四、审计队伍建设

做好本内部机构审计队伍建设,加强审计人员的考核、管理、培训学习工作,不断提高审计人员的政治素质与业务水平。

十五、审计档案归档和保密 做好审计档案归档和保密工作。

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