差旅费报销标准_最新差旅费报销标准

其他范文 时间:2020-02-27 04:30:21 收藏本文下载本文
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差旅费报销规定

一、为了规范公司费用管理,在保证员工出差有个良好工作条件的前提下,节约开支,降低成本,特制定本规定。

二、员工出差前必须填写出差报告,写明出差事由、主要地点、路线、时间和往返的交通工具,经本部门负责人、财务部负责人、主管领导签批后,作为借款和报销依据。

三、员工预借的差旅费,必须及时报销,出差返回后15个工作日内报销,不得拖欠,逾期不报的从下月工资中扣回,原借款未报销的,不得再次借款。

四、员工出差期间的住宿费按不超过标准总额据实报销,住宿补助按出差的实际住宿天数计发。

1、地级市以上:凭票报销,低于150元(含150元),按票面金额据实报销;高于150元,按150元报销,超出部分均不予以报销

2、地级市一下:凭票报销,低于120元(含120元),按票面金额据实报销;高于120元,按120元报销,超出部分均不予以报销,注:

1、以上住宿费报销均以合法票据为报销依据。

2、员工出差期间的住宿费凭住宿发票天数计发,住亲友家或无住宿发票的按每天40元计发。

五、伙食补助费和市内交通费实行包干办法,按出差的自然天数计发。

1、员工出差期间市内交通费,按每天20元计发,不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者,经主管领导批准后,不再实行包干办法.。

2、员工出差的伙食补助,按照早餐10元,午餐20元,晚餐20元计算,不再凭票报销。如特殊情况须据实报销者,经主管领导批准后,不再实行包干办法.。

六、两个以上(含两个)员工一同出差的,返回后必须一起报销差旅费,不得分开报销。

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