财务内部稽核制度1总则1.1 目的为加强财务内部控制监督,提高财务管理水平,确保集团资产安全完整,特制定本制度。1.2 适用范围本制度适用于XXXX财务系统。1.3 释义财...
稽核制度为了加强会计监督工作,保证会计工作正确贯彻执行国家的各项财经政策和财务制度,合法、合理、有效地组织、使用各项资金,提高会计核算工作质量,特制定本制度。...
质量安全检查制度第一章总则第一条为加强和规范集团所属各公司、处(室)的质量安全管理,进一步向科学化、标准化、规范化、程序化方向推进,防止和减少质量安全事故的发...
宫颈癌检查质量控制制度一、严格按照《湖南省农村妇女“两癌”检查项目管理实施方案》,成立县级质量控制小组,实施质量考核和复核会诊制度,避免误诊、漏诊。二、质控...
内部会计稽核制度第一条为了加强会计基础工作,促进会计信息质量的提高,规范会计行为,防止会计工作中的业务差错和循私舞弊行为,根据《中华人民共和国会计法》、《会计...
财政所内部稽核制度第一条 财政所工作岗位可以实行一人多岗或者一岗多人。但不相容岗位必须相互分离。建立完善并严格执行内部岗位稽核制度,发现问题及时整改。第...
公司财务稽核制度1、目的2、范围本公司稽核范围,定为账务、业务、财务、总务、监验五项,除另有规定外,均依本办法规定处理。3、职责3.1本公司稽查工作,由管理部门随时...
第一章 总 则第一条 公司各部门及各下属营业单位的稽核工作,由总管理处随时指定适当人员执行。第二条 公司稽核业务范围,包括账务、业务、财务、总务及监验五项,除另...
公司财务稽核制度总则1、目的:为保证我公司财务工作的合法性、合规性,防止会计核算工作上的差错和有关人员的舞弊,提高会计核算工作质量,保护公司资产的安全完整。2、...
第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况,促进工作的效率,特制定本规则,内部稽核制度(范例A)。第二条本规则所称稽核人员,系指稽核室稽核人员而言...