内部审计模式研究专题推荐
内部审计模式研究最新文章
  • 商业银行内部审计研究2020-02-26

    南开大学成人高等教育本科生学位论文商业银行内部审计研究摘要日趋复杂的经营环境使得我国商业银行面临着严峻考验,内部审计成为商业银行应对激烈竞争的有效手段和...

  • 内部审计的研究论文2022-10-06

    内部审计的研究论文内部审计的目的是评价和改善风险管理、控制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现其目标。下面是小编推荐给大家的内部审计的研究论文,希望大家有...

  • 内部审计的独立性研究2020-02-28

    会计0801 夏青1081350121内部审计的独立性研究摘要:内部审计的独立性是其发挥作用的根本保证。内部审计的独立性要求内部审计人员必须独立于他们所审查的活动。伴...

  • 国内外内部审计外包研究综述2020-02-28

    国内外内部审计外包研究综述国外最早的内部审计外包的研究和实践始于2O世纪8O年代末期。1982年,AICPA发布了《业务审计合约》的报告 ,将业务审计从一项由公司内部提...

  • 高校内部审计现状及对策研究2020-02-29

    最新【精品】范文 参考文献专业论文高校内部审计现状及对策研究高校内部审计现状及对策研究 [提要] 内部审计是我国审计体系的重要组成部分,是组织机构的一项重要...

  • 现代公立医院的内部审计研究2020-02-29

    现代公立医院的内部审计研究[摘要]内部审计是通过科学、系统的评价方法对各组织的治理状况的有效性进行综合评价,从而提出整改意见,帮助法人改善治理。通过内部审计...

  • 内部审计2020-02-27

    内部审计的程序与方法1、内部审计的目的是(增加组织的价值和改善组织的经营)。2、下列关于内部审计的说法错误的是(内部审计的方法是多样的,应结合组织的具体情况,采取...

  • 内部审计2020-02-28

    内部审计内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价,以确定是否遵循公认的方针和程序,是否符合规定和标准,是否有效和经济的使用了资...

  • 内部审计2020-02-27

    14、内部审计和政府审计、外部审计并列为三种主要审计业务之一。在2011年1月国际内部审计师协会(IIA)发布的新版的《国际内部审计专业实务框架》中,内部审计全新定义...

  • 内部审计2020-02-29

    企业集团内部审计【摘 要】本文从企业内部审计的宗旨出发,系阐述了企业集团内部审计的职能,企业集团内部审计的现状及现存问题以及解决方法,企业集团内部审计的发展...