采购业务审计专题推荐
采购业务审计最新文章
  • 采购审计业务细则草案2020-02-28

    采购业务审计细则一、审计目的:根据公司的采购管理制度,对现阶段采购部门的采购管理工作及内部控制状况进行审计检查,做出客观分析评价,揭示其中存在的风险,并提出可行...

  • 采购业务2020-02-28

    目录一、总则 2二、岗位分工与授权批准 2三、计划与审批控制 4四、采购价格控制 6五、采购与验收控制 7六、货款支付与账目核对 8七、采购业务的监督控制 9八、附...

  • 采购业务2020-02-28

    《会计学》第一次作业【资料】 某企业6月份发生下列业务:1、接受宏力公司投资500 000元存入银行。2、收到某电子公司投资,其中设备估价70 000元,交付使用,材料价值15 ...

  • 采购业务2020-02-27

    一、采购业务内部控制制度的设计原则设计采购业务内部控制制度最基本的原则是实事求是,“因企制宜”,灵活兼顾。1.相互牵制原则。一项完整的采购业务,如果是经过两个...

  • 采购业务2020-02-28

    恒源工厂2008年8月发生以下有关材料采购业务:1、8月2日,向光华工厂购入甲材料2000公斤,单价100元/公斤,价款200 000元 。款项以银行存款方式全部付清,材料尚未运到。2...

  • 审计案例_采购与付款业务固定资产案例教学2020-02-28

    固定资产审计案例 案例一:审计人员审计H公司2001年度会计报表固定资产项目时,发现“在建工程”科目中购建的一号工程项目,其中部分已具备预定的可使用状态,并已于2001...

  • 审计业务操作程序2020-02-27

    **市审计局审计业务操作程序(发稿时间:2004-11-12 16:53:14 阅读次数:1487)为进一步规范审计执法行为,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例...

  • 审计业务协议书2021-03-12

    审计业务协议书3篇精选在不断进步的时代,需要使用协议书的场合越来越多,签订协议书可以使双方受到法律的保护。我们该怎么拟定协议书呢?为了让您在写的过程中更加简...

  • 审计业务题2020-02-28

    1.ABC会计师事务所接受委托,审计Y公司2008年度的会计报表。A注册会计师了解和测试了与应收账款相关的内部控制,并将控制风险评估为高水平。A注册会计师取得了2008年...

  • 审计业务操作规程2020-02-27

    审计业务操作规程第一条为了规范审计业务工作,保证审计业务质量,根据有关等法律法规,结合我所审计业务工作实际,制定本操作规程。第二条本操作规程是我所及审计业务人...